2018年清远市史志办公室(本级)部门决算报告
目 录
第一部分 清远市史志办公室(本级) 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 清远市史志办公室(本级)2018 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市史志办公室(本级)2018 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市史志办公室(本级) 概况
(一)部门主要职责
清远市史志办公室(部门)的主要职责:
(一) 贯彻执行国家和省有关地方志、党史工作的方针、政策和法规,拟订全市地方志、党史工作规划和编纂方案。
(二) 负责组织、指导、督促和检查全市地方志、党史工作。
(三) 组织编纂《清远市志》、《清远年鉴》、《中共清远地方史》和地方志文献、党史资料,组织地方志资料年报工作。
(四) 组织、指导各县(市、区)地方志书、中共地方史的审查验收。
(五) 组织培训全市地方志、党史专职干部和编纂人员。
(六) 搜集、整理和保存地方志、党史文献和资料,组织整理旧志,推动地方志、党史理论研究及对外交流。
(七) 规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设,负责市情信息库建设和管理。
(八) 组织地情研究和开发利用地方志资源;组织党史成果转化,开展党史爱国主义宣传教育。
(九) 承办市委、市政府及省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 清远市史志办公室(本级)2018 年部门决算表
表1 |
|||||
收入支出决算总表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
  |
1 |
栏 次 |
  |
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
619.32 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
484.31 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
3.43 |
六、其他收入 |
6 |
17.47 |
六、科学技术支出 |
31 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
59.75 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33 |
30.07 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
35 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
36 |
35.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
37 |
0.48 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
23.76 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
636.78 |
本年支出合计 |
47 |
636.78 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
年末结转和结余 |
49 |
0.00 |
总计 |
25 |
636.78 |
总计 |
50 |
636.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 |
||||||||
收入决算表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
636.78 |
619.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.47 |
201 |
一般公共服务支出 |
484.31 |
466.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.47 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
482.31 |
464.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.47 |
2010301 |
行政运行 |
312.23 |
294.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.47 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
170.07 |
170.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.71 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121301 |
城市公共设施 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
|||||||
支出决算表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
636.78 |
371.97 |
264.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
484.31 |
314.23 |
170.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
482.31 |
312.23 |
170.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
312.23 |
312.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
170.07 |
0.00 |
170.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.71 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121301 |
城市公共设施 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
  |
1 |
栏 次 |
  |
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
584.32 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
466.84 |
466.84 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
35.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  |
3 |
  |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  |
4 |
  |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  |
5 |
  |
五、教育支出 |
33 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
  |
6 |
  |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
  |
7 |
  |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
  |
8 |
  |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
|
9 |
  |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
  |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
  |
十一、城乡社区支出 |
39 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
12 |
  |
十二、农林水支出 |
40 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
13 |
  |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
  |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
  |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
  |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
  |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
  |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
  |
十九、住房保障支出 |
47 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
|
20 |
  |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
  |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
  |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
  |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
619.32 |
本年支出合计 |
52 |
619.32 |
584.32 |
35.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
  |
54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
  |
55 |
|
|
  |
总计 |
28 |
619.32 |
总计 |
56 |
619.32 |
584.32 |
35.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
584.32 |
354.50 |
229.82 |
201 |
一般公共服务支出 |
466.84 |
296.77 |
170.07 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
464.84 |
294.77 |
170.07 |
2010301 |
行政运行 |
294.77 |
294.77 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
170.07 |
0.00 |
170.07 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
20701 |
文化 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
2070199 |
其他文化支出 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
208 |
社会保障和就业支出 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.71 |
29.71 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
268.93 |
302 |
商品和服务支出 |
26.56 |
30101 |
基本工资 |
54.89 |
30201 |
办公费 |
2.62 |
30102 |
津贴补贴 |
68.92 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
83.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.15 |
30206 |
电费 |
3.07 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.21 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
23.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.48 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.86 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.43 |
30302 |
退休费 |
7.56 |
30217 |
公务接待费 |
1.16 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.36 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.27 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
43.94 |
30239 |
其他交通费用 |
7.41 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
7.15 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
7.15 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
320.79 |
|
公用经费合计 |
33.71 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.06 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
1.16 |
2.76 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
1.16 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 清远市史志办公室(本级)2018 年部门决算情况说明
一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
清远市史志办公室(本级)2018 年度总收入 636.78 万元,其中本年收入 636.78 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 619.32 万元, 比上年决算数增加182.26万元,增长41.7%。主要变动情况:一是收到财政拨来的机关事业单位养老保险缴费补助经费;二是增加了创文项目经费
2.上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
3.事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
4.经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。
5.其他收入 17.47 万元, 比上年决算数增加17.45万元,增长106254.19%。主要变动情况:一是银行利息收入,二是收到财政统发退休人员补贴,三是收到财政拨来应休未休假工资
(二)年度支出总体情况
清远市史志办公室(本级)2018 年度总支出 636.78 万元,其中本年支出 636.78 万元。具体情况如下:
1.基本支出 371.97 万元, 比上年决算数增加89.11万元,增长31.5%。主要变动情况:是新增了养老保险支出,
2.项目支出 264.82 万元, 比上年决算数增加110.6万元,增长71.72%。主要变动情况:一是增加创文专项支出,二是年初追加了图看清远30年出版经费。
3.上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
4.经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。
二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2018 年度财政拨款收入说明
清远市史志办公室(本级)2018 年度财政拨款收入合计 619.32 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 584.32 万元,比上年决算数 增加147.26 万元, 增长33.69%;主要变动情况:是收到财政拨来的机关事业单位养老保险缴费补助经费 ;政府性基金预算财政拨款收入 35.00 万元,比上年决算数 增加35.0 万元, 增长100%;主要变动情况:收到创文经费,举办红色文化展。
(二) 2018 年度财政拨款支出说明
清远市史志办公室(本级)2018 年度财政拨款支出合计 619.32 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 584.32 万元,比年初预算数 增加74.07 万元, 增长14.52%;主要变动情况:增加了机关事业单位养老保险缴费支出 ;政府性基金预算财政拨款支出 35.00 万元,比年初预算数 增加35.0 万元, 增长100%;主要变动情况:新增创文经费支出,举办红色文化展。
三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远市史志办公室(本级)2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.76 万元,完成预算 4.06 万元的 68.02% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 1.60 万元,完成预算 2.90 万元的 55.20% ;公务接待费支出决算为 1.16 万元,完成预算 1.16 万元的 100.08% 。
2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 1.60万元,占57.96% ;公务接待费支出 1.16万元,占42.04% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.60 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.60 万元, 2018年本办机关单位 公务用车保有量为 1 辆,主要用于 通讯应急、运输、下乡调研。
3.公务接待费支出 1.16 万元,主要用于 省级专家、兄弟市同行到我办进行工作交流、指导 。 2018年,本办 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 9 次,接待人数共 194 人, 主要包括省级专家、兄弟市同行到我办进行工作交流指导。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018 年本部门机关运行经费支出 33.71 万元,比预算数 34.1万元减少0.39 万元, 降低1%。 主要增减变动情况是: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)政府采购支出情况说明
2018 年本部门政府采购支出总额 7.3 万元,其中:政府采购货物支出 7.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截至 2018 年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,机要通信用车1辆; 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 2018年度我部门没有绩效项目。
绩效自评结果。 2018年度我部门没有绩效项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。