清远市生产力促进中心2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计70.72万元;支出总计70.72万元。
二、2016年收入预算情况说明
2016年度收入合计70.72万元,其中:预算拨款收入70.72万元;预算外收入0万元。
三、2016年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算70.72万元,包括:工资福利支出57.54万元;商品和服务支出8.4万元,对个人和家庭的补助4.77万元;其他资本性支出0万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)0万元,与2015年对比,支出预算(增加或减少)0万元。(2015年我单位的预算项目支出经费为0万元,但我单位于2015年11月份追加知识产权培训专项经费3万元,未支出)
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计5.0万元,比2015 年预算增加5.0万元,上升100 %。其中:
因公出国(境)经费预算0万元,与2015年相比(增加或减少,原因分析)。
公务用车运行维护费2.5万元,比2015年预算增加2.5万。(因2015年5月份下达文件,我单位从公益二类转为公益一类事业单位,此前我单位无纳入预算管理)。
公务接待费预算2.5万元,比2015年预算增加2.5万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。(因2015年5月份下达文件,我单位从公益二类转为公益一类事业单位,此前我单位无纳入预算管理)。