市发改局2016 年部门预算

市发改局2016 年部门预算

市发展和改革局2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

2016年总收入合计1457万元;支出总计1457万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入合计1457万元,其中:预算拨款收入1457万元;预算外收入万元。

三、2016年支出预算情况说明

1.支出构成

2016年度支出预算1457万元,包括:工资福利支出668万元;商品和服务支出139万元,对个人和家庭的补助384万元;其他资本性支出266万元。

2.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)266万元,与2015年对比,支出预算减少72万元。

3.“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计23万元,比2015年预算减少13万元,下降30%。

其中:

因公出国(境)经费预算万元,与2015年相比减少

公务用车运行维护费10万元,比2015年预算减少10万元。

公务接待费预算13万元,比2015年预算减少3万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

 

 

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