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2016年清远市委政府委员会部门预算补充说明

时间:2018-03-31 14:37:49 来源:市委政法委 访问量: -
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2016年

清远市委政法委员会部门预算

目 录

第一部分  清远市委政法委员会概况

              根据有关规定不能公开。

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第二部分  2016年部门预算表




1
收支总体情况表
单位名称:清远市委政法委员会

单位:万元
          
项目2016年预算数项目2016年预算数
一、财政拨款793.2500一、基本支出793.2500
二、财政专户拨款
二、项目支出
三、其他资金
三、事业单位经营支出




本年收入合计793.2500本年支出合计793.2500
四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业单位基金弥补收支总额
六、结转下年




   793.2500   793.2500
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





2
收入总体情况表
单位名称:清远市委政法委员会

单位:万元
项目2016年预算数
一、预算拨款793.25
   一般公共预算拨款793.25
   基金预算拨款
二、财政专户拨款
    教育收费
    其他财政收入拨款
三、其他资金
    事业收入
    事业单位经营收入
    其他收入


本年收入合计793.25


四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额


                收入总计793.25





表3
支出总体情况表
单位名称:清远市委政法委员会

单位:万元
项目2016年预算数
一、基本支出793.2592
   工资福利支出400.502
   一般商品和服务支出182.592
   对个人和家庭的补助163.1652
   其他资本性支出等47


二、项目支出0
   日常运转类项目
   政府购买服务类项目
   其他类项目
   科技研发类项目
   基本建设类项目
   补助企事业类项目
   信息化运维类项目
   专项业务类项目
   因公出国(境)项目
   信息系统建设类项目


三、事业单位经营支出


本年支出合计793.2592


四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年


            支出总计793.2592





4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:清远市委政法委员会

单位:万元
          
   2016年预算数   2016年预算数
一、一般公共预算793.2500一、一般公共预算793.2500
二、政府性基金预算
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算
三、国有资本经营预算




   793.2500   793.2500





5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:清远市委政法委员会

单位:万元

一般公共预算支出
功能科目名称小计其中:基本支出项目支出
合计793.2500

[201]一般公共预算支出
793.2500
[20104]发展与改革事务发展与改革事务

[2010499]其他发展与改革事务支出其他发展与改革事务支出

[20111]纪检监察事务纪检监察事务

[2011105]派驻派出机构派驻派出机构

[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务党委办公厅(室)及相关机构事务

[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

[2013101]行政运行行政运行

[208]社会保障和就业支出社会保障和就业支出

[20805]归口管理的行政单位离退休归口管理的行政单位离退休

[2080501]归口管理的行政单位离退休归口管理的行政单位离退休




6
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目)
单位名称:清远市委政法委员会
单位:万元
政府预算支出经济科目部门预算支出经济科目2016年预算
合计793.25
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出400.5
[50101]工资资金津补贴[30101]基本工资400.5
[50101]工资资金津补贴[30102]津贴补贴0
[50101]工资资金津补贴[30103]奖金0
[50102]社会保障缴费[30112]其他社会保障缴费0
[50103]住房公积金[30113]住房公积金0
[50199]其他工资福利支出[30106]伙食补助费0
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出182.5900 
[50201]办公经费[30201]办公费0
[50201]办公经费[30202]印刷费0
[50201]办公经费[30204]手续费0
[50201]办公经费[30205]水费0
[50201]办公经费[30206]电费0
[50201]办公经费[30207]邮电费0
[50201]办公经费[30209]物业管理费0
[50201]办公经费[30211]差旅费0
[50201]办公经费[30214]租赁费0
[50201]办公经费[30228]工会经费0
[50201]办公经费[30229]福利费0
[50201]办公经费[30239]其他交通费用0
[50201]办公经费[30240]税金及附加费用0
[50202]会议费[30215]会议费0
[50203]培训费[30216]培训费0
[50205]委托业务费[30226]劳务费0
[50205]委托业务费[30227]委托业务费0
[50205]委托业务费[30203]咨询费0
[50206]公务接待费[30217]公务接待费5
[50207]因公出国(境)费用[30212]因公出国(境)费用3.5
[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费10
[50209]维修(护)费[30213]维修(护)费0
[50299]其他商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出164.09
[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出47
[50301]房屋建筑物购建[31001]房屋建筑物购建0
[50302]基础设施建设[31005]基础设施建设0
[50303]公务用车购置[31013]公务用车购置0
[50305]土地征迁补偿和安置支出[31009]土地补偿0
[50305]土地征迁补偿和安置支出[31010]安置补助0
[50305]土地征迁补偿和安置支出[31011]地上附着物和青苗补偿0
[50305]土地征迁补偿和安置支出[31012]拆迁补偿0
[50306]设备购置[31002]办公设备购置0
[50306]设备购置[31003]专用设备购置0
[50306]设备购置[31007]信息网络及软件购置更新0
[50307]大型修缮[31006]大型修缮0
[50399]其他资本性支出[31008]物资储备0
[50399]其他资本性支出[31019]其他交通工具购置0
[50399]其他资本性支出[31021]文物和陈列品购置0
[50399]其他资本性支出[31022]无形资产购置0
[50399]其他资本性支出[31099]其他资本性支出47
[505]对事业单位经常性补助[301]工资福利支出0
[50501]工资福利支出[30101]基本工资0
[50501]工资福利支出[30102]津贴补贴0
[50501]工资福利支出[30103]奖金0
[50501]工资福利支出[30107]绩效工资0
[50501]工资福利支出[30113]住房公积金0
[50501]工资福利支出[30199]其他工资福利支出0
[505]对事业单位经常性补助[302]商品和服务支出0
[50502]商品和服务支出[30201]办公费0
[50502]商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出0
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助163.16
[50901]社会福利和补助[30304]抚恤金0
[50901]社会福利和补助[30305]生活补助0
[50901]社会福利和补助[30306]救济费0
[50901]社会福利和补助[30307]医疗费补助0
[50901]社会福利和补助[30309]奖励金0
[50901]社会福利和补助[30313]购房补贴0
[50905]离退休费[30301]离休费0
[50905]离退休费[30302]退休费0
[50999]对其他个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助支出163.16




7
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目)
单位名称:清远市委政法委员会
单位:万元
政府预算支出经济科目部门预算支出经济科目2016年预算
合计0
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出0
[50199]其他工资福利支出[30106]伙食补助费0
[50199]其他工资福利支出[30199]其他工资福利支出0
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出0
[50201]办公经费[30201]办公费0
[50201]办公经费[30202]印刷费0
[50201]办公经费[30204]手续费0
[50201]办公经费[30205]水费0
[50201]办公经费[30206]电费0
[50201]办公经费[30207]邮电费0
[50201]办公经费[30209]物业管理费0
[50201]办公经费[30211]差旅费0
[50201]办公经费[30214]租赁费0
[50201]办公经费[30239]其他交通费用0
[50202]会议费[30215]会议费0
[50203]培训费[30216]培训费0
[50205]委托业务费[30226]劳务费0
[50205]委托业务费[30203]咨询费0
[50206]公务接待费[30217]公务接待费0
[50207]因公出国(境)费用[30212]因公出国(境)费用0
[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费0
[50209]维修(护)费[30213]维修(护)费0
[50299]其他商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出0
[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出0
[50306]房屋建筑物购建[31001]房屋建筑物购建0
[50301]公务用车购置[31013]公务用车购置0
[50303]设备购置[31002]办公设备购置0
[50306]设备购置[31003]专用设备购置0
[50306]设备购置[31007]信息网络及软件购置更新0
[50307]大型修缮[31006]大型修缮0
[50399]其他资本性支出[31099]其他资本性支出0
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助0
[50901]社会福利和补助[30307]医疗费补助0
[50999]对其他个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助支出0





8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:清远市委政法委员会

单位:万元
项目2016年预算
行政经费774.75
三公经费18.5
  其中:(一)因公出国(境)支出3.5
        (二)公务用车购置及运行维护支出10
             1、公务用车购置0
             2、公务用车运行维护费10
        (三)公务接待费支出5


注:


1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等)
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。






表9
2016年政府性基金预算支出情况表





单位名称:清远市委政法委员会


单位:万元
功能分类科目政府性基金预算支出
小计基本支出项目支出




















注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。











10
2016年政府性基金基本支出预算表
单位名称:清远市委政法委员会





单位:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
**1234567
















注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。















11
2016年政府性基金项目支出预算表
单位名称:清远市委政法委员会






单位:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
**12345678
合计



















第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算793.25万元,比上年减少45.429万元,下降5%,主要原因是今年没上年结余金额;支出预算793.25万元,比上年减少45.429万元,下降5%,主要原因是今年没上年结余金额。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排18.5万元,比上年减少18.7万元,下降50%,主要原因是车改减少了车辆,用车运行维护费下降。其中:因公出国(境)费3.5万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费10万元,比上年减少18.7万元,下降70%,主要原因是主要原因是车改减少了车辆,用车运行维护费下降;公务接待费5万元,与上年保持不变。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政局当年拨付的资金。 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:是指市财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
































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