2018年
清远广播电视台
部门预算
目 录
第一部分 清远广播电视台概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远广播电视台概况
一、主要职责
清远广播电视台是清机编【2018】5号文定编的公益二类事业单位。单位主要职能是宣传贯彻党和政府的方针、政策、转播中央及省级电台电视的主要节目;制作市委市政府中心工作的电台电视节目;管理有线电视、卫星电视广播的收转传输;承办市委市政府和上级广播电视部门交办的其他事务。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:
单位内设机构及人员情况:党政办16人、人办资源部6人、财务部9人、总编室10人、经营管理部8人、技术中心41人、传输中心18人。
第二部分 2018年部门预算表
表1 |
|||
收支总体情况表 |
|||
单位:清远广播电视台 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
一、财政拔款 |
678.00 |
一、基本支出 |
- |
二、财政专户拔款 |
- |
二、项目支出 |
678.00 |
三、其他资金 |
- |
三、事业单位经营支出 |
- |
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本年收入合计 |
678.00 |
本年支出合计 |
678.00 |
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四、上级补助收入 |
- |
四、对附属单位补助支出 |
- |
五、附属单位上缴收入 |
- |
五、上缴上级支出 |
- |
六、用事业基金弥补收支总额 |
- |
六、结转下年 |
- |
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收入总计 |
678.00 |
支出总计 |
678.00 |
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注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 |
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收入总体情况表 |
|||
单位:清远广播电视台 |
单位:万元 |
||
项目 |
2018年预算 |
||
一、预算拨款 |
678.00 |
||
一般公共预算拨款 |
678.00 |
||
基金预算拨款 |
- |
||
二、财政专户拨款 |
- |
||
教育收费 |
- |
||
其他财政收入拨款 |
- |
||
三、其他资金 |
- |
||
事业收入 |
- |
||
事业单位经营收入 |
- |
||
其他收入 |
- |
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本 年 收 入 合 计 |
678.00 |
||
|
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||
四、上级补助收入 |
|
||
五、附属单位上缴收入 |
|
||
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
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|
|
||
收 入 总 计 |
678.00 |
||
|
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表3 |
|||
支出总体情况表 |
|||
单位:清远广播电视台 |
单位:万元 |
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项目 |
2018年预算 |
||
一、基本支出 |
- |
||
工资福利支出 |
- |
||
一般商品和服务支出 |
- |
||
对个人和家庭的补助 |
- |
||
其他资本性支出等 |
- |
||
|
|
||
二、项目支出 |
678.00 |
||
日常运转类项目 |
328.00 |
||
政府购买服务类项目 |
- |
||
其他类项目 |
- |
||
科技研发类项目 |
- |
||
基本建设类项目 |
- |
||
补助企事业类项目 |
- |
||
信息化运维类项目 |
- |
||
专项业务类项目 |
350.00 |
||
因公出国(境)项目 |
- |
||
信息系统建设类项目 |
- |
||
|
|
||
三、事业单位经营支出 |
- |
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|
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||
本 年 支 出 合 计 |
678.00 |
||
|
|
||
四、对附属单位补助支出 |
- |
||
五、上缴上级支出 |
- |
||
六、结转下年 |
- |
||
|
|
||
支 出 总 计 |
678.00 |
||
|
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表4 |
||||||||
财政拔款收支总表 |
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单位:清远广播电视台 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||||||||
项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
||||||||
一、一般公共预算 |
678.00 |
一、一般公共预算 |
678.00 |
||||||||
二、政府性基金预算 |
- |
二、政府性基金预算 |
- |
||||||||
三、国有资本经营预算 |
- |
三、国有资本经营预算 |
- |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
本年收入总计 |
678.00 |
本年支出总计 |
678.00 |
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表5 |
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一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
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单位名称:清远广播电视台 单位:万元 |
|||||||||||
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||||||||||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
合计 |
678.00 |
- |
678.00 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
678.00 |
- |
678.00 |
|||||||
20132 |
组织事务 |
- |
- |
- |
|||||||
2013250 |
事业运行 |
- |
- |
- |
|||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
- |
- |
- |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
- |
- |
- |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
- |
- |
- |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
- |
- |
- |
|||||||
20808 |
抚恤 |
- |
- |
- |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
- |
- |
- |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
- |
- |
- |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
- |
- |
- |
|||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
- |
- |
- |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
- |
- |
- |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
- |
- |
- |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
- |
- |
- |
|||||||
|
|
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表6 |
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一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) |
|||||||||||
单位名称:清远广播电视台 单位:万元 |
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政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|||||||||
|
合 计 |
|
|||||||||
无 |
无 |
无 |
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|
|
|
|||||||||
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
|
|
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|
|
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表7 |
||
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) |
||
单位名称:清远广播电视台 单位:万元 |
||
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
678.00 |
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
- |
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
- |
[50307]大型修缮 |
[31003]专用设备购置 |
- |
[50399]其他资本性支出 |
[31007]信息网络及软件更新 |
- |
|
[31006]大型修缮 |
- |
|
[31099]其他资本性支出 |
678.00 |
|
|
|
表8 |
|||||
一般公共预算安排行政经费及“三公”经费预算表 |
|||||
单位名称:清远广播电视台 单位:万元 |
|||||
项 目 |
2018年预算 |
||||
行政经费 |
公务接待费 |
||||
“三公”经费 |
- |
||||
其中:(一)因公出国(境)支出 |
- |
||||
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
- |
||||
1、公务用车购置 |
- |
||||
2、公务用车运行维护费 |
- |
||||
(三)公务接待费支出 |
- |
||||
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|
||||
注: |
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||||
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不 |
|||||
包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印 |
|||||
刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常管 |
|||||
理费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一 |
|||||
般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公房屋维修租赁、购置费(包 |
|||||
括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|||||
|
|||||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: |
|||||
因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、 |
|||||
伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位 |
|||||
公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接 |
|||||
待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的国内公务接待(外宾接待)费用。 |
|||||
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表9 |
|||||
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
单位名称:清远广播电视台 单位:万元 |
|||||
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|||
|
- |
- |
- |
||
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有 |
|||||
关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
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表10 |
|||||||
2018年部门预算基本支出预算表 |
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单位名称:清远广播电视台 单位:万元 |
|||||||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
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表11 |
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||||||||
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称:清远广播电视台 单位:万元 |
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||||||||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|||||
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
678 |
678 |
678 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算678万元,比上年增加437万元,增长181%,主要原因是项目收入增加;支出预算678万元,比上年增加437万元,增长181%,主要原因是项目支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务用车购置及运行费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。其中:办公费0,印刷费0,邮电费0,差旅费0,会议费0,福利费0,日常维修费0,专用材料及一般设备购置费0,办公用房水电费0,办公用房取暖费0,办公用房物业管理费0,公务用车运行维护费0等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排678万元,其中:货物类采购预算200万元,工程类采购预算128万元,服务类采购预算350万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:0,分布构成情况为:0,主要实物资产数据情况为:0,资产变动情况为:0。
六、预算绩效信息公开情况
2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:预计成功举办创建全国文明城市中国公益广告大会宣传推介活动。
第四部分 名词解释
(说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词。)