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2018年清远广播电视台部门决算预开(补充公开)

时间:2018-03-17 01:41:08 来源:市政府办公室 访问量: -
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2018年

清远广播电视台

部门预算

 

 


 

第一部分  清远广播电视台概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清远广播电视台概况

 

一、主要职责

清远广播电视台是清机编【2018】5号文定编的公益二类事业单位。单位主要职能是宣传贯彻党和政府的方针、政策、转播中央及省级电台电视的主要节目;制作市委市政府中心工作的电台电视节目;管理有线电视、卫星电视广播的收转传输;承办市委市政府和上级广播电视部门交办的其他事务。

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

单位内设机构及人员情况:党政办16人、人办资源部6人、财务部9人、总编室10人、经营管理部8人、技术中心41人、传输中心18人

 


第二部分  2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

 单位:清远广播电视台  

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拔款

678.00

一、基本支出

-

二、财政专户拔款

-

二、项目支出

678.00

三、其他资金

-

三、事业单位经营支出

-

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

678.00

本年支出合计

678.00

 

 

 

 

四、上级补助收入

-

四、对附属单位补助支出

-

五、附属单位上缴收入

-

五、上缴上级支出

-

六、用事业基金弥补收支总额

-

六、结转下年

-

 

 

 

 

收入总计

678.00

支出总计

678.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

收入总体情况表

单位:清远广播电视台

            单位:万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

678.00

    一般公共预算拨款

678.00

    基金预算拨款

-

二、财政专户拨款

-

    教育收费

-

    其他财政收入拨款

-

三、其他资金

-

    事业收入

-

    事业单位经营收入

-

    其他收入

-

 

 

本 年 收 入 合 计

678.00

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

收 入 总 计

678.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表3

支出总体情况表

单位:清远广播电视台

            单位:万元

项目

2018年预算

一、基本支出

-

    工资福利支出

-

    一般商品和服务支出

-

    对个人和家庭的补助

-

    其他资本性支出等

-

 

 

二、项目支出

678.00

    日常运转类项目

328.00

    政府购买服务类项目

-

    其他类项目

-

    科技研发类项目

-

    基本建设类项目

-

    补助企事业类项目

-

    信息化运维类项目

-

    专项业务类项目

350.00

    因公出国(境)项目

-

    信息系统建设类项目

-

 

 

三、事业单位经营支出

-

 

 

本 年 支 出 合 计

678.00

 

 

四、对附属单位补助支出

-

五、上缴上级支出

-

六、结转下年

-

 

 

支 出 总 计

678.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

财政拔款收支总表

单位:清远广播电视台

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

678.00

一、一般公共预算

678.00

二、政府性基金预算

-

二、政府性基金预算

-

三、国有资本经营预算

-

三、国有资本经营预算

-

 

 

 

 

本年收入总计

678.00

本年支出总计

678.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:清远广播电视台                                        单位:万元

功能科目名称

 一般公共预算支出

 小计

其中:基本支出

 项目支出

合计

 678.00

-

 678.00

201

一般公共服务支出                                            

 678.00

-

 678.00

20132

组织事务                                                    

-

-

-

2013250

事业运行                                                    

-

-

-

2013299

其他组织事务支出                                            

-

-

-

208

社会保障和就业支出                                          

-

-

-

20805

行政事业单位离退休                                          

-

-

-

2080501

归口管理的行政单位离退休                                    

-

-

-

20808

抚恤                                                        

-

-

-

2080801

死亡抚恤                                                    

-

-

-

210

医疗卫生与计划生育支出                                      

-

-

-

21011

行政事业单位医疗                                            

-

-

-

2101102

事业单位医疗                                                

-

-

-

221

住房保障支出                                                

-

-

-

22102

住房改革支出                                                

-

-

-

2210201

住房公积金                                                  

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:清远广播电视台                                             单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

 2018年预算

 

合     计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:清远广播电视台                                              单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

 2018年预算

 

合     计

 678.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

-

    [50306]设备购置

    [31002]办公设备购置

-

    [50307]大型修缮

    [31003]专用设备购置

-

    [50399]其他资本性支出

    [31007]信息网络及软件更新

-

 

    [31006]大型修缮

-

 

    [31099]其他资本性支出

 678.00

 

 

 

 

表8

一般公共预算安排行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:清远广播电视台                                               单位:万元

项        目

2018年预算

行政经费

公务接待费

“三公”经费

-

     其中:(一)因公出国(境)支出

-

           (二)公务用车购置及运行维护支出

-

                1、公务用车购置

-

                2、公务用车运行维护费

-

           (三)公务接待费支出

-

 

 

注:

 

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不

包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印

刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常管

理费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一

般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公房屋维修租赁、购置费(包

括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

 

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:

因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位

公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接

待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的国内公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:清远广播电视台                                 单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

-

-

-

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有

关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:清远广播电视台                                          单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

2018

1

2

3

4

5

6

7

合计

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

 

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

 

单位名称:清远广播电视台                                             单位:万元

 

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

678

678

678

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算678万元,比上年增加437万元,增长181%,主要原因是项目收入增加;支出预算678万元,比上年增加437万元,增长181%,主要原因是项目支出增加。

 

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务用车购置及运行费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。其中:办公费0,印刷费0,邮电费0,差旅费0,会议费0,福利费0,日常维修费0,专用材料及一般设备购置费0,办公用房水电费0,办公用房取暖费0,办公用房物业管理费0,公务用车运行维护费0等。

四、政府采购情况

     2018年本部门政府采购安排678万元,其中:货物类采购预算200万元,工程类采购预算128万元,服务类采购预算350万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:0,分布构成情况为:0,主要实物资产数据情况为:0,资产变动情况为:0。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:预计成功举办创建全国文明城市中国公益广告大会宣传推介活动。

 

第四部分  名词解释

说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词。)

 

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