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中国农工民主党清远市委员会2015年部门决算补充公开

时间:2018-03-29 02:02:29 来源:市农工党 访问量: -
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中国农工民主党清远市委员会

2015年部门决算补充公开

 

      

 

第一部分  市农工党概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   市农工党2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   市农工党2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

    

  第一部分 市农工党概况

  一、部门职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。本部门是农工党清远市委会机关,内设办公室。从事政治协商、民主监督、参政议政、组织建设、社会服务等各项职能工作。

    二、机构设置

本部门有行政编制3名,工勤编制1名。2015年末,行政编制实有人数2人,工勤编制实有人数1人,全部纳入财政供养,实行部门预算和财政统发。

 

第二部分 市农工党2015年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:市农工党
单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
     1      2
一、财政拨款收入 1 71.09 一、一般公共服务支出 30 67.61
二、上级补助收入 2 0 二、外交支出 31 0
三、事业收入 3 0 三、国防支出 32 0
四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 33 0
五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 34 0
六、其他收入 6 0 六、科学技术支出 35 0
7 七、文化体育与传媒支出 36 0
8 八、社会保障和就业支出 37 0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.87
10 十、节能环保支出 39 0
11 十一、城乡社区支出 40 0
12 十二、农林水支出 41 0
13 十三、交通运输支出 42 0
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0
15 十五、商业服务业等支出 44 0
16 十六、金融支出 45 0
17 十七、援助其他地区支出 46 0
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0
19 十九、住房保障支出 48 4.32
20 二十、粮油物资储备支出 49 0
21 二十一、其他支出 50 0
本年收入合计 22 71.09 本年支出合计 51 72.8
用事业基金弥补收支差额 23 0 结余分配 52 0
年初结转和结余 24 4.68 其中:提取职工福利基金 53 0
其中:项目支出结转和结余 25 0    转入事业基金 54 0
26 年末结转和结余 55 2.97
27 其中:项目支出结转和结余 56 0
28 57 0
总计 29 75.77 总计 58 75.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
公开02表
部门:市农工党
单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 71.09 71.09 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 65.91 65.91 0 0 0 0 0
20128 民主党派及工商联事务 65.91 65.91 0 0 0 0 0
2012801 行政运行 39.91 39.91 0 0 0 0 0
2012804 参政议政 26 26 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 0.87 0.87 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 0.87 0.87 0 0 0 0 0
2100501 行政单位医疗 0.87 0.87 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 4.32 4.32 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 4.32 4.32 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 4.32 4.32 0 0 0 0 0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                                                                      公开03表
部门:市农工党                                                           单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 72.8 46.8 26 0 0 0
201 一般公共服务支出 67.61 41.61 26 0 0 0
20128 民主党派及工商联事务 67.61 41.61 26 0 0 0
2012801 行政运行 41.61 0 0 0 0 0
2012804 参政议政 26 0 26 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 0.87 0.87 0 0 0 0
21005 医疗保障 0.87 0.87 0 0 0 0
2100501 行政单位医疗 0.87 0.87 0 0 0 0
221 住房保障支出 4.32 4.32 0 0 0 0
22102 住房改革支出 4.32 4.32 0 0 0 0
2210201 住房公积金 4.32 4.32 0 0 0 0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
    公开04表
部门:市农工党                                                           单位:万元  
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 71.09 一、一般公共服务支出 28 67.61 67.61 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 29 0 0 0
3 三、国防支出 30 0 0 0
4 四、公共安全支出 31 0 0 0
5 五、教育支出 32 0 0 0
6 六、科学技术支出 33 0 0 0
7 七、文化体育与传媒支出 34 0 0 0
8 八、社会保障和就业支出 35 0 0 0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.87 0.87 0
10 十、节能环保支出 37 0 0 0
11 十一、城乡社区支出 38 0 0 0
12 十二、农林水支出 39 0 0 0
13 十三、交通运输支出 40 0 0 0
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0 0 0
15 十五、商业服务业等支出 42 0 0 0
16 十六、金融支出 43 0 0 0
17 十七、援助其他地区支出 44 0 0 0
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0 0 0
19 十九、住房保障支出 46 4.32 4.32 0
20 二十、粮油物资储备支出 47 0 0 0
21 二十一、其他支出 48 0 0 0
本年收入合计 22 71.09 本年支出合计 49 72.8 72.8 0
年初财政拨款结转和结余 23 4.68 年末结转和结余 50 2.97 2.97 0
一般公共预算财政拨款 24 4.67 51
政府性基金预算财政拨款 25 0 52
26 53
总计 27 75.77 总计 54 75.77 75.77 0

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:市农工党 单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 72.8 46.8 26
201 一般公共服务支出 67.61 46.8 26
20128 民主党派及工商联事务 67.61 41.61 0
2012801 行政运行 41.61 41.61 0
2012804 参政议政 26 0 26
210 医疗卫生与计划生育支出 0.87 0.87 0
21005 医疗保障 0.87 0.87 0
2100501 行政单位医疗 0.87 0.87 0
221 住房保障支出 4.32 4.32 0
22102 住房改革支出 4.32 4.32 0
2210201 住房公积金 4.32 4.32 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:市农工党                                                           单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类 科目名称 金额 经济分类 科目名称 金额
科目编码 科目编码
301 工资福利支出 28.96 302 商品和服务支出 9.42
30101   基本工资 7.82 30201   办公费 2.75
30102   津贴补贴 13.14 30202   印刷费 0
30103   奖金 6.43 30203   咨询费 0
30104   其他社会保障缴费 1.56 30204   手续费 0
30106   伙食补助费 0 30205   水费 0
30107   绩效工资 0 30206   电费 0.48
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0 30207   邮电费 0.56
30109   职业年金缴费 0 30208   取暖费 0
30199   其他工资福利支出 0 30209   物业管理费 0
303 对个人和家庭的补助 8.42 30211   差旅费 0.63
30301   离休费 30212   因公出国(境)费用 0
30302   退休费 0 30213   维修(护)费 0.43
30303   退职(役)费 0 30214   租赁费 0
30304   抚恤金 0 30215   会议费 2
30305   生活补助 0 30216   培训费 0.57
30306   救济费 0 30217   公务接待费 0.48
30307   医疗费 0 30218   专用材料费 0
30308   助学金 0 30224   被装购置费 0
30309   奖励金 0 30225   专用燃料费 0
30310   生产补贴 0 30226   劳务费 0
30311   住房公积金 4.51 30227   委托业务费 0
30312   提租补贴 0 30228   工会经费 0
30313   购房补贴 0 30229   福利费 0
30314   采暖补贴 0 30231   公务用车运行维护费 1.24
30315   物业服务补贴 0 30239   其他交通费用 0.27
30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.91 30240   税金及附加费用 0
30299   其他商品和服务支出 0
310 其他资本性支出 0
31001   房屋建筑物购建 0
31002   办公设备购置 0
31003   专用设备购置 0
31005   基础设施建设 0
31006   大型修缮 0
31007   信息网络及软件购置更新 0
31008   物资储备 0
31009   土地补偿 0
31010   安置补助 0
31011   地上附着物和青苗补偿 0
31012   拆迁补偿 0
31013   公务用车购置 0
31019   其他交通工具购置 0
31020   产权参股 0
31099   其他资本性支出 0
304 对企事业单位的补贴 0
30401   企业政策性补贴 0
30402   事业单位补贴 0
30403   财政贴息 0
30499   其他对企事业单位的补贴 0
307 债务利息支出 0
30701   国内债务付息 0
30707   国外债务付息 0
399 其他支出 0
39906   赠与 0
人员经费合计 37.38 公用经费合计         9.42
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:市农工党
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.95 0 2.2 0 2.2 1.75 1.72 0 1.24 0 1.24 0.48

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:市农工党
单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901 城市公共设施
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 市农工党2015年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  我单位本年度一般公共预算财政拨款收入71.09万元,用事业基金弥补收支差额0万元,本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,合计71.09万元。

二、公共预算财政拨款收支决算情况说明 

  2015年度公共预算财政拨款上年结转和结余4.67万元,本年收入合计71.09万元。本年支出72.79万元,年末结转和结余2.97万。

   三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 
   2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明 

 2015年“三公”经费共计支出1.72万元,其中公务接待0.48万元、公务用车运行费用1.24万元、公务出国0万元。比2014年“三公”经费2.43万元减少0.71万元,减幅29.21%。 

1)公务接待费支出情况 
  2015年公务接待费0.48万元,比2014年0.53万元,减少0.05万元,减幅9.43%。减少的原因主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。其中国内接待国内公务接待费用0.48万元,共5批次,60人次。 

2)公务用车购置和运行费支出情况 
   2015年公务用车购置数为零,保有量为1辆。2015年“公务用车运行费”支出1.24万元,比2014年1.9万元减少34.73%,减少的原因主要是通过完善公车管理制度,严格公车使用管理和编制管理,有力保障了公务用车运行支出不断降低。 

3)公务出国(境)经费支出情况 
  2015年度无公务出国(境)业务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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