中国农工民主党清远市委员会
2016年部门决算补充公开
目 录
第一部分 市农工党概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 市农工党2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市农工党2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市农工党概况
一、部门职责
中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。本部门是农工党清远市委会机关,内设办公室。从事政治协商、民主监督、参政议政、组织建设、社会服务等各项职能工作。
二、机构设置
本部门有行政编制3名,工勤编制1名。2016年末,行政编制实有人数2人,工勤编制实有人数1人,全部纳入财政供养,实行部门预算和财政统发。
第二部分 市农工党2016年部门决算表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第三部分 市农工党2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 我单位本年度一般公共预算财政拨款收入82.11万元,用事业基金弥补收支差额0万元,本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,合计82.11万元。 二、公共预算财政拨款收支决算情况说明 2016年度公共预算财政拨款上年结转和结余2.97万元,本年收入合计82.11万元。本年支出82.44万元,年末结转和结余2.65万。 三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 四、“三公”经费支出决算情况说明 2016年“三公”经费共计支出3.42万元,其中公务接待0.46万元、公务用车运行费用0.98万元、公务出国1.98万元。比2015年“三公”经费1.72万元增加1.7万元,增幅98.93%, 主要是公务出国(境)费支出。 (1)公务接待费支出情况 (2)公务用车购置和运行费支出情况 (3)公务出国(境)经费支出情况 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表
公开01表
部门:市农工党
单位:万元
收入
支出
项 目
行次
决算数
项 目
行次
决算数
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
82.11
一、一般公共服务支出
30
76.53
二、上级补助收入
2
0
二、外交支出
31
0
三、事业收入
3
0
三、国防支出
32
0
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
33
0
五、附属单位上缴收入
5
0
五、教育支出
34
0
六、其他收入
6
0
六、科学技术支出
35
0
7
七、文化体育与传媒支出
36
0
8
八、社会保障和就业支出
37
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.87
10
十、节能环保支出
39
0
11
十一、城乡社区支出
40
0
12
十二、农林水支出
41
0
13
十三、交通运输支出
42
0
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0
15
十五、商业服务业等支出
44
0
16
十六、金融支出
45
0
17
十七、援助其他地区支出
46
0
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0
19
十九、住房保障支出
48
5.04
20
二十、粮油物资储备支出
49
0
21
二十一、其他支出
50
0
本年收入合计
22
82.11
本年支出合计
51
82.44
用事业基金弥补收支差额
23
0
结余分配
52
0
年初结转和结余
24
2.97
其中:提取职工福利基金
53
0
其中:项目支出结转和结余
25
0
转入事业基金
54
0
26
年末结转和结余
55
2.65
27
其中:项目支出结转和结余
56
0
28
57
0
总计
29
85.09
总计
58
85.09
收入决算表
公开02表
部门:市农工党
单位:万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
82.11
82.11
0
0
0
0
0
201
一般公共服务支出
76.21
76.21
0
0
0
0
0
20128
民主党派及工商联事务
76.21
76.21
0
0
0
0
0
2012801
行政运行
44.21
44.21
0
0
0
0
0
2012804
参政议政
32
32
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
0.87
0.87
0
0
0
0
0
21005
医疗保障
0.87
0.87
0
0
0
0
0
2100501
行政单位医疗
0.87
0.87
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
5.04
5.04
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
5.04
5.04
0
0
0
0
0
2210201
住房公积金
5.04
5.04
0
0
0
0
0
支出决算表
公开03表
部门:市农工党 单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
82.44
50.44
32
0
0
0
201
一般公共服务支出
76.53
44.53
32
0
0
0
20128
民主党派及工商联事务
76.53
44.53
32
0
0
0
2012801
行政运行
44.53
44.53
0
0
0
0
2012804
参政议政
32
0
32
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
0.87
0.87
0
0
0
0
21005
医疗保障
0.87
0.87
0
0
0
0
2100501
行政单位医疗
0.87
0.87
0
0
0
0
221
住房保障支出
5.04
5.04
0
0
0
0
22102
住房改革支出
5.04
5.04
0
0
0
0
2210201
住房公积金
5.04
5.04
0
0
0
0
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:市农工党 单位:万元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
82.11
一、一般公共服务支出
28
76.53
76.53
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
29
0
0
0
3
三、国防支出
30
0
0
0
4
四、公共安全支出
31
0
0
0
5
五、教育支出
32
0
0
0
6
六、科学技术支出
33
0
0
0
7
七、文化体育与传媒支出
34
0
0
0
8
八、社会保障和就业支出
35
0
0
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.87
0.87
0
10
十、节能环保支出
37
0
0
0
11
十一、城乡社区支出
38
0
0
0
12
十二、农林水支出
39
0
0
0
13
十三、交通运输支出
40
0
0
0
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0
0
0
15
十五、商业服务业等支出
42
0
0
0
16
十六、金融支出
43
0
0
0
17
十七、援助其他地区支出
44
0
0
0
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0
0
0
19
十九、住房保障支出
46
5.04
5.04
0
20
二十、粮油物资储备支出
47
0
0
0
21
二十一、其他支出
48
0
0
0
本年收入合计
22
82.11
本年支出合计
49
82.44
82.44
0
年初财政拨款结转和结余
23
2.97
年末结转和结余
50
2.65
2.65
0
一般公共预算财政拨款
24
2.97
51
政府性基金预算财政拨款
25
0
52
26
53
总计
27
85.09
总计
54
85.09
85.09
0
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:市农工党
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
82.44
50.44
32
201
一般公共服务支出
76.53
44.53
32
20128
民主党派及工商联事务
76.53
44.53
32
2012801
行政运行
44.53
44.53
0
2012804
参政议政
32
0
32
210
医疗卫生与计划生育支出
0.87
0.87
0
21005
医疗保障
0.87
0.87
0
2100501
行政单位医疗
0.87
0.87
0
221
住房保障支出
5.04
5.04
0
22102
住房改革支出
5.04
5.04
0
2210201
住房公积金
5.04
5.04
0
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:市农工党 单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目名称
金额
经济分类
科目名称
金额
科目编码
科目编码
301
工资福利支出
29.74
302
商品和服务支出
10.39
30101
基本工资
9.17
30201
办公费
2.14
30102
津贴补贴
14.2
30202
印刷费
2.02
30103
奖金
4.82
30203
咨询费
0
30104
其他社会保障缴费
1.56
30204
手续费
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
0
30107
绩效工资
0
30206
电费
0.4
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0
30207
邮电费
0.62
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
0
30199
其他工资福利支出
0
30209
物业管理费
0
303
对个人和家庭的补助
10.31
30211
差旅费
0.32
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
1.98
30302
退休费
0
30213
维修(护)费
0
30303
退职(役)费
0
30214
租赁费
0
30304
抚恤金
0
30215
会议费
0
30305
生活补助
0
30216
培训费
0
30306
救济费
0
30217
公务接待费
0.46
30307
医疗费
0
30218
专用材料费
0
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30309
奖励金
0
30225
专用燃料费
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
0
30311
住房公积金
5.04
30227
委托业务费
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
0
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0
30314
采暖补贴
0
30231
公务用车运行维护费
0.98
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
1.46
30399
其他对个人和家庭的补助支出
5.27
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
0
310
其他资本性支出
0
31001
房屋建筑物购建
0
31002
办公设备购置
0
31003
专用设备购置
0
31005
基础设施建设
0
31006
大型修缮
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
31008
物资储备
0
31009
土地补偿
0
31010
安置补助
0
31011
地上附着物和青苗补偿
0
31012
拆迁补偿
0
31013
公务用车购置
0
31019
其他交通工具购置
0
31020
产权参股
0
31099
其他资本性支出
0
304
对企事业单位的补贴
0
30401
企业政策性补贴
0
30402
事业单位补贴
0
30403
财政贴息
0
30499
其他对企事业单位的补贴
0
307
债务利息支出
0
30701
国内债务付息
0
30707
国外债务付息
0
399
其他支出
0
39906
赠与
0
人员经费合计
40.05
公用经费合计
10.39
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:市农工党
单位:万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
2
2
0
2
2
3
1.98
0.98
0
0.98
0.4
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:市农工党
单位:万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
2016年公务接待费0.46万元,比2015年0.48万元,减少0.02万元,减幅4.2%。减少的原因主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。其中国内接待国内公务接待费用0.46万元,共6批次,62人次。
2016年公务用车购置数为零,保有量为1辆。2016年“公务用车运行费”支出0.98万元,比2015年1.24万元减少0.26万元,减幅20.97%,减少的原因主要是通过完善公车管理制度,严格公车使用管理和编制管理,有力保障了公务用车运行支出不断降低。
2016年度公务出国(境)支出1.98万元,我会有1人次随政协团组赴台湾进行职业教育考察。以前年度均无支出。