目 录
第一部分 清远市妇女儿童活动中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 清远市妇女儿童活动中心2015年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 清远市妇女儿童活动中心2015年决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市妇女儿童活动中心概况
(一)主要职能
清远市妇女儿童活动中心是市妇联属下公益一类事业单位,工作职能主要是:1、贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署,拟订全市妇女儿童活动发展规划和年度工作计划,并组织实施。2、开展各项有关妇女儿童问题的调研工作,为市委、市政府和上级妇联制定妇女儿童工作计划提供依据。3、为妇女儿童提供活动场所和开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动。丰富妇女儿童的业余生活,努力打造为“妇女之家、儿童乐园”!
近年来,清远市妇女儿童活动中心多措并举,与时俱进,更是承担起指导和推进家庭教育工作的重担,为进一步推动家庭教育工作的深入开展,发挥家庭教育对未成年人思想道德建设的作用,组建专业团队在亲子活动中实施教育,以提高家长自身心理素养、为子女创设良好的家庭环境、改变对子女的教养态度以及教育子女的内容和方法。同时通过开展各项文化艺术活动,让儿童获得各方面资源和知识,如潜能开发、重塑自信心、人格塑造、感恩教育、爱国教育、体验教育等。
(二)机构设置
(一)市妇女儿童活动中心无下属单位,部门预算为中心本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:机构1个,编制5个,在编人员5人,退休人员1人。按照部门决算编报要求,纳入我中心2016年决算编报范围的单位共1个,本中心没有下属下单位。
第二部分 清远市妇女儿童活动中心2015年部门
决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门: 清远市妇女儿童活动中心 |
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
181.34 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
70.14 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、社会保障和就业支出 |
15 |
4.87 |
三、事业收入 |
3 |
2.08 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
2.05 |
四、经营收入 |
4 |
|
四、住房保障支出 |
17 |
6 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、其他支出 |
18 |
105.60 |
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
…… |
7 |
|
七、…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
183.42 |
本年支出合计 |
22 |
188.66 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
6.10 |
年末结转和结余 |
24 |
0.86 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
189.52 |
总计 |
26 |
189.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门: |
清远市妇女儿童活动中心 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
合计 |
183.42 |
181.34 |
0 |
2.08 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
66.12 |
66.12 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事 |
44.69 |
44.69 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
2010301 |
行政运行 |
44.69 |
44.69 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
20129 |
群众团体事务务 |
16.00 |
16.00 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
2012950 |
事业运行 |
16.00 |
16.00 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
20134 |
统战事务 |
5.43 |
5.43 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
20103401 |
行政运行 |
5.43 |
5.43 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.87 |
4.87 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.87 |
4.87 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.88 |
0.88 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
3.99 |
3.99 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.05 |
2.05 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
21005 |
医疗保障 |
2.05 |
2.05 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
6.00 |
6.00 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
229 |
其他支出 |
104.38 |
102.30 |
0 |
2.08 |
|
|
|
||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
102.30 |
102.30 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
102.30 |
102.30 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
22999 |
其他支出 |
2.08 |
0 |
0 |
2.08 |
|
|
|
||||||
2299901 |
其他支出 |
2.08 |
0 |
0 |
2.08 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表
公开03表
部门: 清远市妇女儿童活动中心 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
188.66 |
71.36 |
117.30 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.14 |
55.14 |
15.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
48.70 |
33.70 |
15.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
48.70 |
33.70 |
15.00 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务务 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
2013401 |
行政运行 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
105.60 |
3.30 |
102.30 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
102.30 |
|
102.30 |
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
102.30 |
|
102.30 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 清远市妇女儿童活动中心 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
79.03 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
70.14 |
70.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
102.30 |
二、社会保障和就业支出 |
16 |
4.87 |
4.87 |
|
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
2.05 |
2.05 |
|
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
18 |
6.00 |
6.00 |
|
|
5 |
|
五、其他支出 |
19 |
102.30 |
|
102.30 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
181.34 |
本年支出合计 |
23 |
185.36 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
4.02 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
185.36 |
总计 |
28 |
185.36 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门: |
清远市妇女儿童活动中心 |
|
|
单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
83.06 |
68.06 |
15.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
70.14 |
55.14 |
15.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
48.70 |
33.70 |
15.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
48.70 |
33.70 |
15.00 |
||
20129 |
群众团体事务务 |
16.00 |
16.00 |
|
||
2012950 |
事业运行 |
16.00 |
16.00 |
|
||
20134 |
统战事务 |
5.44 |
5.44 |
|
||
2013401 |
行政运行 |
5.44 |
5.44 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.87 |
4.87 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.87 |
4.87 |
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.88 |
0.88 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
3.99 |
3.99 |
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.05 |
2.05 |
|
||
21005 |
医疗保障 |
2.05 |
2.05 |
|
||
2100502 |
事业单位医疗 |
2.05 |
2.05 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
6.00 |
6.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 清远市妇女儿童活动中心 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
45.60 |
302 |
商品和服务支出 |
7 |
30101 |
基本工资 |
12.43 |
30201 |
办公费 |
0.38 |
30102 |
津贴补贴 |
26.46 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
奖金 |
3.71 |
30203 |
咨询费 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.78 |
30204 |
手续费 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
1.14 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.25 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.22 |
30209 |
物业管理费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.45 |
30211 |
差旅费 |
0.31 |
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30302 |
退休费 |
3.10 |
30213 |
维修(护)费 |
0.37 |
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.95 |
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30309 |
奖励金 |
1.70 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30311 |
住房公积金 |
9.95 |
30227 |
委托业务费 |
1.06 |
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.24 |
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.7 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30403 |
财政贴息 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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307 |
债务利息支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30707 |
国外债务付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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人员经费合计61.05 |
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公用经费合计7.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门: |
清远市妇女儿童活动中心 |
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单位:万元 |
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
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2.50 |
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1.50 |
1.00 |
1.24 |
0 |
1.24 |
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1.24 |
0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门: |
清远市妇女儿童活动中心 |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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102.30 |
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102.30 |
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229 |
其他支出 |
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102.30 |
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102.30 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
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102.30 |
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102.30 |
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2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
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102.30 |
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102.30 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分 清远市妇女儿童活动中心2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
清远市妇女儿童活动中心2015年度总收入183.42 万元,其中本年收入183.42 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 181.34万元,比上年决算数增加75.61万元,增长72%。主要原因是:增加政府性基金预算财政拨款人员经费74.61万元。
2.事业收入 2.08万元,比上年决算数减少2.84 万元,下降58 %。主要原因:减少了机关运行费用。
(二)年度支出总体情况
清远市妇女儿童活动中心2015年度总支出 188.66 万元,其中本年支出188.66 万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出66.11 万元,主要用于机关运行费用支出,比上年决算数减少 4.03万元,下降6%,主要原因是减少了机关运行费用支出。
2.社会保障和就业支出支出4.87 万元,主要支出退休人员工资,比上年决算数增加0.09万元,增加2%,主要原因是提高了退休费用。
3、医疗卫生与计划生育支出2.05万元,主要用于中心人员的医疗保险,与上年决算保持不变。
4、住房保障支出6万元主要用于中心人员住房公积金支出,与上年决算保持不变。
5、其他支出104.38万元,比上年决算数增加76.69万元,增长277%,主要用于公益活动、活动设备的添置等。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
清远市妇女儿童活动中心2015年度财政拨款收入合计181.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入79.03 万元,比年初预算数增加7.57万元,增长11 %;主要原因是人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入102.30 万元,比年初预算数增加102.30 万元,增长100 %;主要原因是增加公益活动费用支出。
(二)2015年度财政拨款支出说明
清远市妇女儿童活动中心2015年度财政拨款支出合计185.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出79.03 万元,比年初预算数增加7.57 万元,增长11%;主要原因是人员经费支出增加;政府性基金预算财政拨款支出102.30 万元,比年初预算数增加102.30 万元,增长100 %;主要原因是增加公益活动费用支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清远市妇女儿童活动中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.24万元,完成预算 2.5万元的50 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,预算0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元,完成预算 1.5万元的82.67%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算1 万元的 0。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.29万元,下降19 %。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.24 万元,下降17 %;主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出决算减少0.04 万元,下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。因公出国(境)费支出0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.24万元。
主要是公务用车购置及运行维护费支出决算为1.24万元。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.24 万元,占100 %;公务接待费支出 0万元。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出1.24 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,公务用车运行及维护支出1.24 万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年清远市妇女儿童活动中心机关运行经费支出7万元,与上年保持不变。
(二)政府采购支出情况说明
2015年度本单位政府采购总金额8.19万元,主要用于教学设施设备的购置。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本单位固定资产338,108.53元。包括通用设备、专用设备和家具用具。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。1.绩效管理工作总体情况。2016年我中心没有绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。