第一部分 清远市公安局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市公安局概况
一、主要职责
(一)加强对全市公安工作的宏观指导、宏观管理和指挥职能,强化治安管理,直接组织指挥和参与重大案件的侦破,重大事故的处理,突发事件的处置,提高统一指挥,快速反应和组织协调作战能力。
(二)强化全市公安民警队伍包括消防等武警现役部队的管理,加强与邻省、邻市警方的联系合作。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为市本级预算。
(二)本部门内设机构:政治处(副处级)、指挥中心(副处级)和9个正科级职能科(室)。本部门直属行政机构共18个:刑事警察支队、治安巡警支队、交通警察支队为副处级,经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、技术侦察支队、网络警察支队、警务督察支队、特警支队、监所管理支队、警卫支队、禁毒支队、环境与食品药品犯罪侦查支队、市看守所、市拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、市人民警察培训学校为正科级单位。本部门人员情况:编制数666人,预算在职人数795人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称:清远市公安局 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2017年预算数 |
项目 |
2017年预算数 |
|||
一、财政拨款 |
25,903.59 |
一、基本支出 |
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
7,823.25 |
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
25,903.59 |
本年支出合计 |
25,903.59 |
|||
四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
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六、用事业单位基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收 入 总 计 |
25,903.59 |
支 出 总 计 |
25,903.59 |
|||
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
|||||
单位名称:清远市公安局 |
|
单位:万元 |
|||
项目 |
2017年预算数 |
||||
一、预算拨款 |
25,903.59 |
||||
一般公共预算拨款 |
25,903.59 |
||||
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
25,903.59 |
||||
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||||
四、上级补助收入 |
|
||||
五、附属单位上缴收入 |
|
||||
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
||||
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||||
收入总计 |
25,903.59 |
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表3 |
支出总体情况表 |
|||
单位名称:清远市公安局 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
2017年预算数 |
||
一、基本支出 |
18,080.33 |
||
工资福利支出 |
12,384.42 |
||
一般商品和服务支出 |
3,816.00 |
||
对个人和家庭的补助 |
1,879.91 |
||
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
7,823.25 |
||
日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
7,823.25 |
||
因公出国(境)项目 |
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||
信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
|
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本年收入合计 |
25,903.58 |
||
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四、对附属单位补助支出 |
|
||
五、上缴上级支出 |
|
||
六、结转下年 |
|
||
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||
收入总计 |
25,903.58 |
|
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表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称:清远市公安局 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
2017年预算数 |
一、一般公共预算 |
25,903.59 |
一、一般公共预算 |
25,903.59 |
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
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收 入 总 计 |
25,903.59 |
支 出 总 计 |
25,903.59 |
|
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表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
|||
单位名称:清远市公安局 |
|
|
单位:万元 |
|
一般公共预算支出 |
||
功能科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
合计 |
25,903.59 |
18,080.33 |
7,823.25 |
204公共安全支出 |
23,162.22 |
15,338.96 |
7,823.25 |
2080501归口管理的行政单位离退休 |
1,154.18 |
1,154.18 |
|
2080801死亡抚恤 |
21.68 |
21.68 |
|
2101101行政单位医疗 |
229.91 |
229.91 |
|
2210201住房公积金 |
1,335.60 |
1,335.60 |
|
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备注:因公安工作特殊性,公共安全支出不公开到明细科目。 |
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表6 |
|
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) |
|||
单位名称:清远市公安局 |
|
单位:万元 |
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政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
|
合计 |
18080.33 |
||
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
12384.42 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30101]基本工资 |
4687.32 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
5860.05 |
|
[50101]工资资金津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
1335.6 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
501.45 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
3216 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
400 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
100 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
500 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
900 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30240]税金及附加费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
5 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
220 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
120 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
180 |
|
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
1 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
300 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
490 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
600 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
200 |
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31009]土地补偿 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31010]安置补助 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31011]地上附着物和青苗补偿 |
|
|
[50305]土地征迁补偿和安置支出 |
[31012]拆迁补偿 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
400 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31008]物资储备 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31021]文物和陈列品购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
1879.91 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30304]抚恤金 |
21.68 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30306]救济费 |
|
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
229.91 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30309]奖励金 |
305.53 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
1154.18 |
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
168.61 |
|
|
表7 |
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) |
||
单位名称:清远市公安局 |
|
单位:万元 |
政府预算支出经济科目 |
部门预算支出经济科目 |
2017年预算 |
合计 |
7823.25 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
7823.25 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
[50306]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
[50301]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
[50303]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
[50901]社会福利和补助 |
[30307]医疗费补助 |
|
[50999]对其他个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
|
备注:因公安工作特殊性,不公开到明细科目。 |
|
|
|
表8 |
||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|||||
单位名称:清远市公安局 |
|
单位:万元 |
|||
项目 |
2017年预算 |
||||
行政经费 |
24,749.40 |
||||
三公经费 |
1101 |
||||
其中:(一)因公出国(境)支出 |
1 |
||||
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
920 |
||||
1、公务用车购置 |
200 |
||||
2、公务用车运行维护费 |
720 |
||||
(三)公务接待费支出 |
180 |
||||
|
|
||||
注: |
|
|
|
||
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|||||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 |
|||||
|
|
|
|
表9 |
|
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位名称:清远市公安局 |
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
||||
2017年政府性基金基本支出预算表 |
|||||||||||
单位名称:清远市公安局 |
|
单位:万元 |
|||||||||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||||
2017年政府性基金项目支出预算表 |
|
|||||||||||||
单位名称:清远市公安局 |
|
|
单位:万元 |
|||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算25,903.59万元,比上年增加4,419.18万元,增长20.57%,主要原因是市委市政府和市财政的大力支出,对公安财政拨款大幅增加;支出预算25,903.59万元,比上年增加4,419.18万元,增长20.57%,主要原因是基本支出和项目支出增幅较大。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排1,101万元,比上年减少20万元,下降2%,主要原因是减少了公务接待费预算支出。其中:因公出国(境)费1万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费920万元,与上年保持不变;公务接待费180万元,比上年减少20万元,下降10%,主要原因是进一步规范公务接待,压减接待任务和控制陪同人员,从而减少接待费用支出。
三、机关运行经费安排情况
2017年,本部门机关运行经费安排3,816万元,比上年增加43.20万元,增长1.15%,主要原因是预算在职人数比上年增加9人。其中:办公费400万元,差旅费900万元,会议费5万元,日常维修费300万元,专用材料及一般设备购置费620万元,办公用房水电费600万元,其他商品和服务支出490万元,公务接待费180万元,公务用车购置200万元,委托业务费120万元,出国(境)费1万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排7,250万元,其中:货物类采购预算550万元,工程类采购预算6,600万元,服务类采购预算100万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门所属车辆共299辆,其中一般执法执勤用车157辆、其他用车142辆。2017年预算购置12辆执法车辆,计划报废执法车辆12辆。
六、预算绩效信息公开情况
2017年,根据市财政要求,专项资金100万元以上项目须进行预算绩效评价,本部门涉及专项资金有14个项目,共7490.69万元,均已进行预算绩效评价,绩效目标覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
(二)行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等)。
(三)“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。
(四)机关运行经费:为保障公安部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、会议费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。