目 录
第一部分 清远市接待办概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市接待办概况
一、主要职责
承担市四套班子的所有内外宾客、内外投资客商、军分区和武警副师以上领导等的政务接待工作。负责市委、市政府领导外出公务或外事活动接待工作的组织协调工作。承办市委、市政府交办的其他接待工作任务。
二、部门预算单位构成
清远市接待办内设3个处室:人秘处、接待处、对外联络处
第二部分 2017年清远市接待办部门预算表
第三部分 清远市接待办2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况
(一)财政拨款收支预算情况
清远市接待办财政拨款收支总预算1043.61万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出包括:工资福利支出132.34万元,一般商品服务支出851.67万元,对个人和家庭的补助59.6万元。
(二)一般公共预算基本情况
一般公共预算基本支出比2016年增加6.71万元,增加0.64%。主要是:因工作需要,新增1名政府聘员,支出比去年略有增加。
(三)一般公共预算结构情况
工资福利支出132.34万元,占比12.68%,一般商品服务支出851.67万元,占比81.61%,对个人和家庭的补助59.6万元,占比5.71%。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年安排“三公”经费预算合计:803万元,与2017年预算持平。其中:
1、因公出国(境)方面:因公出国(境)经费预算0万元,与2016年同比保持不变。
2、公务用车方面:我办公务用车保有量1台,本台车辆为一般公务用车,本年度无安排公务用车购置费;公务用车运行维护费3万元,与2016年预算同比保持不变。
3、公务接待费方面:2016年国内公务接待967批次,接待19071人次。2017年专项公务接待费预算800万元,与2016年预算同比保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年一般公共预算基本支出1043.61万元,其中:人员经费132.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费911.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、专项公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、政府采购情况
2017年我办没有安排纳入部门预算申报范围的大型政府采购项目。分散采购均严格根据人员与办公设备的配比规定执行。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台。2017年清远市接待办预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
2017年,市接待办无重大民生项目和重点支出项目,因此无相关的绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(一)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
(三)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。