2017年
清远市人民政府金融工作局部门预算
(补充说明)
目 录
第一部分 清远市人民政府金融工作局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市人民政府金融工作局
概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省和市关于金融工作的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件,拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。
(二)组织协调市有关部门对地方金融机构的管理,协调和支持中央驻市金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管,协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾问题。
(三)培育和发展农村金融体系,对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。
(四)指导和支持各类金融机构改革创新,组织协调金融突发事件应急工作,整顿与规范金融秩序,配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。
(五)负责对地方国有金融资产的监督管理,组织协调地方金融资源的优化配置,监督检查地方国有金融资产运营情况。
(六)培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场,指导和推进企业改制上市,参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。
(七)统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。
(八)对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。
(九)指导和推进本市企业改制上市工作。
(十)培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局于2006年3月正式成立,为行政机关单位,财务隶属关系为一级单位,现执行行政单位会计制度,核定行政编制10人,工勤编制1人,现实有在职行政编制7人,工勤编制2人,退休人员2人。设3个内设机构:办公室、金融管理科、资本市场科。并有下设独立核算正科级公益一类事业单位——清远市金融服务中心。
第二部分 2017年部门预算表
表1 | ||||||
收支总体情况表 | ||||||
单位名称:清远市人民政府金融工作局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 | |||
一、财政拨款 | 306.54 | 一、基本支出 | 227.54 | |||
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 79.00 | ||||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | |||||
本年收入合计 | 306.54 | 本年支出合计 | 306.54 | |||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | |||||
六、用事业单位基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 306.54 | 支 出 总 计 | 306.54 | |||
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
表2 | ||||||
收入总体情况表 | ||||||
单位名称: | 单位:万元 | |||||
项目 | **年预算数 | |||||
一、预算拨款 | 306.54 | |||||
一般公共预算拨款 | 306.54 | |||||
基金预算拨款 | ||||||
二、财政专户拨款 | ||||||
教育收费 | ||||||
其他财政收入拨款 | ||||||
三、其他资金 | ||||||
事业收入 | ||||||
事业单位经营收入 | ||||||
其他收入 | ||||||
本年收入合计 | 306.54 | |||||
四、上级补助收入 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | ||||||
六、用事业基金弥补收支总额 | ||||||
收入总计 | 306.54 |
表3 | |||
支出总体情况表 | |||
单位名称:清远市人民政府金融工作局 | 单位:万元 | ||
项目 | **年预算数 | ||
一、基本支出 | 227.54 | ||
工资福利支出 | 142.25 | ||
一般商品和服务支出 | 31.00 | ||
对个人和家庭的补助 | 54.29 | ||
其他资本性支出等 | |||
二、项目支出 | 79 | ||
日常运转类项目 | |||
政府购买服务类项目 | |||
其他类项目 | |||
科技研发类项目 | |||
基本建设类项目 | |||
补助企事业类项目 | |||
信息化运维类项目 | |||
专项业务类项目 | 79 | ||
因公出国(境)项目 | |||
信息系统建设类项目 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
本年收入合计 | 306.54 | ||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、结转下年 | |||
收入总计 | 306.54 |
表4 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||
单位名称:清远市人民政府金融工作局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 2017年预算数 | |
一、一般公共预算 | 306.54 | 一、一般公共预算 | 306.54 | |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | |||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | |||
收 入 总 计 | 306.54 | 支 出 总 计 | 306.54 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:清远市人民政府金融工作局 | 单位:万元 | ||
一般公共预算支出 | |||
功能科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | |||
[201]一般公共预算支出 | |||
[20104]发展与改革事务 | 行政运行 | 176.48 | |
[2010499]其他发展与改革事务支出 | 住房公积金 | 16.80 | |
[20111]纪检监察事务 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.37 | |
[2011105]派驻派出机构 | 行政单位医疗 | 2.89 | |
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 死亡抚恤 | 0.00 | |
[2013101]行政运行 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 79.00 | |
…… | |||
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表(按支出经济分类科目) | ||||
单位名称:清远市人民政府金融工作局 | 单位:万元 | |||
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 | ||
合计 | ||||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 142.22 | ||
[50101]工资资金津补贴 | [30101]基本工资 | 56.11 | ||
[50101]工资资金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 50.4 | ||
[50101]工资资金津补贴 | [30103]奖金 | |||
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 18.91 | ||
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 16.8 | ||
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |||
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 31 | ||
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 15 | ||
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |||
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |||
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.5 | ||
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 2.5 | ||
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |||
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |||
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 13 | ||
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |||
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | |||
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | |||
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |||
[50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | |||
[50202]会议费 | [30215]会议费 | |||
[50203]培训费 | [30216]培训费 | |||
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |||
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |||
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |||
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |||
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |||
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |||
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0 | ||
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |||
[50302]基础设施建设 | [31005]基础设施建设 | |||
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |||
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地补偿 | |||
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助 | |||
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿 | |||
[50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿 | |||
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |||
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |||
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |||
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |||
[50399]其他资本性支出 | [31008]物资储备 | |||
[50399]其他资本性支出 | [31019]其他交通工具购置 | |||
[50399]其他资本性支出 | [31021]文物和陈列品购置 | |||
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | |||
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |||
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 | ||
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | |||
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | |||
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | |||
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | |||
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | |||
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |||
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | |||
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 54.29 | ||
[50901]社会福利和补助 | [30304]抚恤金 | |||
[50901]社会福利和补助 | [30305]生活补助 | 17.44 | ||
[50901]社会福利和补助 | [30306]救济费 | |||
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | 2.89 | ||
[50901]社会福利和补助 | [30309]奖励金 | |||
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | |||
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 13.93 | ||
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 20.03 |
表7 | ||
一般公共预算项目支出表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:清远市人民政府金融工作局 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济科目 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
合计 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 79 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 18 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 22 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 12.78 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 15.77 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 10.45 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50306]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50301]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
[50303]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | |
[50901]社会福利和补助 | [30307]医疗费补助 | |
[50999]对其他个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
表8 | ||||||
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||||
单位名称:清远市人民政府金融工作局 | 单位:万元 | |||||
项目 | 2017年预算 | |||||
行政经费 | 176.48 | |||||
三公经费 | ||||||
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 | |||||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 15.77 | |||||
1、公务用车购置 | ||||||
2、公务用车运行维护费 | 15.77 | |||||
(三)公务接待费支出 | 12.78 | |||||
注: | ||||||
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等)不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等) | ||||||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。 | ||||||
表9 | ||||||
2017年政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称:清远市人民政府金融工作局 | 单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
无 | ||||||
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
表10 | |||||||||||
2017年政府性基金基本支出预算表 | |||||||||||
单位名称:清远市人民政府金融工作局 | 单位:万元 | ||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
无 | |||||||||||
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
表11 | ||||||||||||||
2017年政府性基金项目支出预算表 | ||||||||||||||
单位名称:清远市人民政府金融工作局 | 单位:万元 | |||||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
合计 | 无 | |||||||||||||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算306.54万元,比上年增加64.57万元,增长26.69%,主要原因是人员增加;支出预算306.54万元,比上年增加64.57万元,增长26.69%,主要原因是人员增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计28.55万元,与2016年预算相比无变化。其中:因公出国(境)经费预算0万元,与2016年相比无变化;公务用车运行维护费15.77万元,与2016年相比无变化;公务接待费预算12.78万元,与2016年预算相比无变化。
三、 机关运行经费安排情况
2017年,本部门机关运行经费安排110万元,比上年增加/减少0.61万元,增长0.56%,主要原因是人员增加。其中:办公费15万元,水费:0.5万元,电费2.5万元,差旅费13万元,会议费18万元,培训费:22万元,公务接待费12.78万元,公务用车运行维护费:15.77万元,其他商品和服务支出:10.45万元。
四、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我局现有流动资产377.2万元,固定资产89.9万元。其中固定资产含:公务用车1辆,价值36.70万元;其他固定资产53.2万元,主要包括电脑设备、复印机、打印机、碎纸机等办公设备。2016年新增加国有资产总额为2.17万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。
(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
(十一)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。
(十三)政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十四)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。