一、2017 年部门预算收支情况总体说明
2017 年总收入合计 448万元;支出总计448万元。
二、2017 年收入预算情况说明
2017年度收入合计448万元,其中:预算拨款收入448万元;预算外收入0万元。
三、2017年支出预算情况说明
1.支出构成
2017 年度支出预算448万元,包括:工资福利支出159万元;商品和服务支出 147万元,对个人和家庭的补助58万元;其他资本性支出84万元。
2.项目支出安排情况
2017年一般公共预算安排项目支出(专项经费)256万元,与2016年对比,支出预算增加52万元。增加原因说明:52万元是两癌检查CT项目及后续治疗经费。
3.“三公”经费预算情况
2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计5.5万元,比2016年预算减少0.03万元,下降(减少)5.4%。其中:
因公出国(境)经费预算0万元,与2016年相比(减少)。
公务用车运行维护费4万元,比2016 年预算减少0万元。 公务接待费预算1.5万元,比2016 年预算减少0.1万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。本会政府采购超过1000元以上的都在政府采购点进行采购,政府采购9.5万元,比2016年预算减少1.6万元。
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