第一部分 清远市外事侨务局概况
一、主要职能
清远市外事侨务局的主要职责是贯彻执行党和国家的外事、侨务、港澳方针政策,提出本地区外事、侨务、港澳工作的具体措施并组织实施。统筹协调、归口管理和服务全市涉港澳工作。负责办理全市涉港澳公务出访证件和指导、协调全市涉港澳官方、半官方以及重要民间往来事宜。负责管理本市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好报批手续。负责因公临时出访管理工作。协调、指导各县(市、区)和市直各部门的重要外事活动和外事业务。依法保护华侨、归侨、侨眷、港澳同胞的合法权益,积极开展归侨、侨眷工作。负责华侨、港澳同胞捐赠款物的受理、管理以及监督工作,并对已引进的重点侨资项目进行跟踪服务,指导和扶持归侨,侨眷创办企业等经济实体。负责归侨、难侨的扶持、救济工作,协助处理华侨回国安置和港澳同胞回内地定居工作。负责协调、督促、指导处理外国公民和法人在我市发生的各类刑事、民事、海事等重大案件,协调、指导处理我市在境外公民和机构安全保护的相关事宜。
二、部门基本情况
清远市外事侨务局内设5个职能科室:(办公室、侨务科、外事宣传科、港澳事务科、出入国(境)事务科)行政编制20个,实有人数20人,工勤编制2个,实有人数3人,政府雇员编制3个,实有3人,临时工作人员3人。
退休人员17人。
实有在编车辆2辆。
第二部分 2017年度部门预算及三公经费公开有关表格
(详见附件)
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017财政拔款收支预算情况总体说明
2017年收入851.74万元,其中一般公共财政预算751.14万元,上年结转财政资金100.6万元。支出851.74万元,其中:一般公共服务支出665.3万元;社保保障和就业支出141.15万元;医疗卫生与计划生育支出6.65万元;住房保障支出38.64万元。
本年一般公共财政预算包括工资福利支出314.84万元;商品和服务支出271.37万元;对个人和家庭补助和服务支出265.53万元。
二、预决算收入变化情况说明如下表:
功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数对比2016年执行数 |
2017年预算数比2016年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 |
年初预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
873.02 |
564.70 |
456.60 |
108.10 |
-308.32 |
-0.35 |
120.26 |
0.21 |
20113 |
商贸事务 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-51.94 |
-1.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
2011308 |
招商引资 |
51.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-51.94 |
-1.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
20125 |
港澳台侨事务 |
821.08 |
564.70 |
456.60 |
108.10 |
-256.38 |
-0.31 |
120.26 |
0.21 |
2012501 |
行政运行 |
482.80 |
456.60 |
456.60 |
0.00 |
-26.20 |
-0.05 |
107.16 |
0.23 |
2012502 |
一般行政管理事务 |
46.23 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
11.77 |
0.25 |
10.00 |
0.17 |
2012504 |
港澳事务 |
20.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
-10.00 |
-0.50 |
-10.00 |
-1.00 |
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
272.05 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
-245.05 |
-0.90 |
0.00 |
0.00 |
2012503 |
机关服务 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
13.10 |
13.10 |
#DIV/0! |
13.10 |
1.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
118.68 |
141.15 |
141.15 |
0.00 |
22.47 |
0.19 |
10.82 |
0.08 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
117.64 |
140.44 |
140.44 |
0.00 |
22.80 |
0.19 |
10.83 |
0.08 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
114.34 |
140.44 |
140.44 |
0.00 |
26.10 |
0.23 |
10.83 |
0.08 |
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.30 |
-1.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
20808 |
抚恤 |
1.05 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
-0.33 |
-0.31 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
1.05 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
-0.33 |
-0.31 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.94 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
-0.29 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.04 |
21005 |
医疗保障 |
6.94 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
-0.29 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.04 |
2100501 |
行政单位医疗 |
6.94 |
6.65 |
6.65 |
0.00 |
-0.29 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.04 |
213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30 |
-1.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30 |
-1.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30 |
-1.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
221 |
住房保障支出 |
40.32 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
-1.68 |
-0.04 |
-1.68 |
-0.04 |
22102 |
住房改革支出 |
40.32 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
-1.68 |
-0.04 |
-1.68 |
-0.04 |
2210201 |
住房公积金 |
40.32 |
38.64 |
38.64 |
0.00 |
-1.68 |
-0.04 |
-1.68 |
-0.04 |
三、“三公”经费支出情况说明
2017年,本部门三公经费预算数为39.82万元,其中因公出国(境)费用15万元,公务用车运行维护费9万元,公务用车购置费0元,公务接待费15.82万元。
四、机关运行经费支出情况
2017年部门一般公共预算的机构运行经费安排如下:基本工资115.14万元,津贴补贴167.3万元,其他工资福利支出32.4万元,办公费26.87万元,电费3.73万元,差旅费32.87万元,出入国(境)费15万元,会议费8.5万元,培训费9万元,公务接待费15.82万元,公务用车运行维护费9万元,其他商品和服务支出8.6万元,退休费140.44万元,抚恤金0.72万元,医疗费6.66万元,住房公积金72.08万元,其他对个人和家庭的补助45.65万元,工会经费10万元,邮电费6.88万元,租赁费4.38万元,劳务费6.86万元,印刷费3.58万元,咨询费7.32万元,手续费2.35万元。
五、政府采购预算情况
2017年部门政府采购预算为48.9万元,其中汽油4.5万元,汽车保险1.2万元,汽车维修3.3万元,打印机1.2万元,复印机6万元,台式电脑3.5万元,碎纸机0.5万元,扫描仪0.7万元, 印刷品20万元,办公耗材8万元。
六、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。单位价格200万元以上大型设备0台(套)。