目 录
第一部分 市科技馆概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市科技馆概况
一、主要职责
清远市科技馆属市科技局主管的公益一类事业单位,其主要职责:负责举办常设性和临时性科普展览;组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动;组织面向青少年和公众的科学实验与科技竞赛等实践活动;开展面向公众的科技培训;承担科技馆的管理、维护等工作。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,属市本级预算,本部门无下属单位。
(二)本部门核定事业编制3名,其中馆长1名(正科级),目前在编在岗2人(包括试用期1人)。
第二部分 2018年部门预算表
表1 收支总体情况表 |
||||
单位名称: 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
26.15 |
一、基本支出 |
26.15 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
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三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
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本年收入合计 |
26.15 |
本年支出合计 |
26.15 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
26.15 |
支出总计 |
26.15 |
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注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
|||
单位名称: 单位:万元 |
|
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项 目 |
2018年预算 |
||
一、预算拨款 |
26.15 |
||
一般公共预算拨款 |
26.15 |
||
基金预算拨款 |
|
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二、财政专户拨款 |
|
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
|
||
事业单位经营收入 |
|
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其他收入 |
|
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本 年 收 入 合 计 |
26.15 |
||
|
|
||
四、上级补助收入 |
|
||
五、附属单位上缴收入 |
|
||
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
||
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||
收 入 总 计 |
26.15 |
|
|
表3 |
支出总体情况表 |
||
单位名称: 单位:万元 |
|
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项 目 |
2018年预算 |
|
一、基本支出 |
26.15 |
|
工资福利支出 |
21.07 |
|
一般商品和服务支出 |
4.2 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.88 |
|
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国(境)项目 |
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|
信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
|
|
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本 年 支 出 合 计 |
26.15 |
|
|
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
26.15 |
|
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表4 |
||
财政拨款收支总体情况表 |
|||||
单位名称: 单位:万元 |
|
||||
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
||
一、一般公共预算 |
26.15 |
一、一般公共预算 |
26.15 |
||
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
||
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
||
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
26.15 |
本年支出合计 |
26.15 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
||||
单位名称: 单位:万元 |
|
|||
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
|||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
||
合 计 |
26.15 |
26.15 |
|
|
[2060705]科技馆站 |
22.21 |
22.21 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
3.36 |
3.36 |
|
|
[2100502]事业单位医疗 |
0.58 |
0.58 |
|
|
[204]公共安全支出 |
|
|
|
|
[20409]国家保密 |
|
|
|
|
[2040905]保密管理 |
|
|
|
|
[2040999]其他国家保密支出 |
|
|
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|
[205]教育支出 |
|
|
|
|
[20502]普通教育 |
|
|
|
|
[2050201]学前教育 |
|
|
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
|
|
|
|
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
|
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表6
一一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称: 单位:万元
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
26.15 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
18.19 |
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
6.3 |
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
6.2 |
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
3.36 |
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
2.33 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
4.20 |
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
2.44 |
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
1.76 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
3.76 |
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.58 |
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
3.18 |
|
|
|
表7 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) |
||
单位名称: |
单位:万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
合 计 |
无 |
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
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表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|||
单位名称: |
单位:万元 |
||
项 目 |
2018年预算 |
||
行政经费 |
26.15 |
||
“三公”经费 |
0.76 |
||
其中:(一)因公出国(境)支出 |
|
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(二)公务用车购置及运行维护支出 |
|
||
1.公务用车购置 |
|
||
2.公务用车运行维护费 |
|
||
(三)公务接待费支出 |
0.76 |
||
|
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||
注: |
|||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
表9 2018年政府性基金预算支出情况表 |
||||
单位名称: |
|
|||
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
||
无 |
|
|
|
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注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
表10
2018年部门预算基本支出预算表 单位名称: 金额:万元 |
||||||||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
市科技馆 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
26.15 |
26.15 |
26.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
单位名称: 金额:万元 |
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||||||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效 目标 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||
无 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算26.15万元,比上年增加1.76万元,增长7.21%,主要原因是工资福利、住房公积金、办公费增加;支出预算26.15万元,比上年增加1.76万元,增长7.21%,主要原因是工资福利、住房公积金、办公费增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0.76万元,比上年减少0.04万元,下降5%,主要原因是根据本部门实际运行情况调整。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年相同;公务接待费0万元,与上年相同。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排22.21万元,比上年增加1.28万元,增长6.11%,主要原因是工资福利、办公费支出增加。其中:办公费2.44,公务接待0.76,基本工资6.3,津贴补贴6.2,其他工资福利支出2.33,其他对个人和家庭的补助3.18。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排1万元,其中:货物类采购预算1万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,本部门未占有使用国有资产。
六、预算绩效信息公开情况
2018年,本部门未推进预算绩效信息公开的有关工作。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指由市级财政局当年拨付的资金。
(二)上年结转:指2017年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。