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2018年市科技馆部门预算(补充完善)

时间:2018-04-10 03:11:19 来源:市科技局 访问量: -
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第一部分  市科技馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市科技馆概况

 

一、主要职责

清远市科技馆属市科技局主管的公益一类事业单位,其主要职责:负责举办常设性和临时性科普展览;组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动;组织面向青少年和公众的科学实验与科技竞赛等实践活动;开展面向公众的科技培训;承担科技馆的管理、维护等工作。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,属市本级预算,本部门无下属单位。

    (二)本部门核定事业编制3名,其中馆长1名(正科级),目前在编在岗2人(包括试用期1人)。


第二部分 2018年部门预算表

                                                                       

                                                                    表1

收支总体情况表

单位名称:                                                   单位:万元

 

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

 26.15

一、基本支出

 26.15

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

 

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

       本年收入合计

 26.15

       本年支出合计

 26.15

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

         收入总计

 26.15

         支出总计

 26.15

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称:                                              单位:万元

 

项        目

2018年预算

一、预算拨款

 26.15

   一般公共预算拨款

 26.15

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

 

 

 

          本  年  收  入  合  计

 26.15

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

           收    入    总    计

 26.15

 

 


 

 

表3

支出总体情况表

单位名称:                                             单位:万元

 

项        目

2018年预算

一、基本支出

 26.15

   工资福利支出

 21.07

   一般商品和服务支出

4.2

   对个人和家庭的补助

0.88

   其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

 

   日常运转类项目

 

   政府购买服务类项目

 

   其他类项目

 

   科技研发类项目

 

   基本建设类项目

 

   补助企事业类项目

 

   信息化运维类项目

 

   专项业务类项目

 

   因公出国(境)项目

 

   信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

          本  年  支  出  合  计

 26.15

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

           支    出    总    计

 26.15


 

 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:                                                    单位:万元

 

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

 26.15

一、一般公共预算

 26.15

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

        本年收入合计

 26.15

        本年支出合计

 26.15

                                                                                                                                                                                 5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:                                                        

单位:万元

 

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                合    计

26.15 

26.15 

 

[2060705]科技馆站

22.21 

22.21 

 

  [2210201]住房公积金

3.36 

3.36 

 

    [2100502]事业单位医疗

0.58 

0.58 

 

[204]公共安全支出

 

 

 

  [20409]国家保密

 

 

 

    [2040905]保密管理

 

 

 

    [2040999]其他国家保密支出

 

 

 

[205]教育支出

 

 

 

  [20502]普通教育

 

 

 

    [2050201]学前教育

 

 

 

[208]社会保障和就业支出

 

 

 

  [20805]行政事业单位离退休

 

 

 

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

 

 

 

    [2080502]事业单位离退休

 

 

 

    [2080599]其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

                                                                               

                                                                                 表6

一一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:                                                     单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

                合    计

26.15 

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

18.19

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

6.3 

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

6.2 

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

 

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

3.36 

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

2.33 

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

4.20

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

2.44 

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

1.76 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

3.76 

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

 

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

0.58 

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

 

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

 

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

 

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

3.18 

 

 

 

 

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

                合    计

无 

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

 

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

 

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

 

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

 

  [50201]办公经费

  [30205]水费

 

  [50201]办公经费

  [30206]电费

 

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

 

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

 

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

 

  [50202]会议费

  [30215]会议费

 

  [50203]培训费

  [30216]培训费

 

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

 

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

 

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

 

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

 

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

 

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

 

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:

单位:万元

项        目

2018年预算

行政经费

26.15 

“三公”经费

0.76 

      其中:(一)因公出国(境)支出

 

            (二)公务用车购置及运行维护支出

 

                  1.公务用车购置

 

                  2.公务用车运行维护费

 

            (三)公务接待费支出

0.76 

 

 

注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

 

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 无

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

                                                                     10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:                                                    金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

市科技馆

1

2

3

4

5

6

7

合计

 26.15

 26.15

 26.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:                                      金额:万元

 

 

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效

目标

合计

一般公共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算26.15万元,比上年增加1.76万元,增长7.21%,主要原因是工资福利、住房公积金、办公费增加;支出预算26.15万元,比上年增加1.76万元,增长7.21%,主要原因是工资福利、住房公积金、办公费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0.76万元,比上年减少0.04万元,下降5%,主要原因是根据本部门实际运行情况调整。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年相同;公务接待费0万元,与上年相同。

三、机关运行经费安排情况

   2018年,本部门机关运行经费安排22.21万元,比上年增加1.28万元,增长6.11%,主要原因是工资福利、办公费支出增加。其中:办公费2.44,公务接待0.76,基本工资6.3,津贴补贴6.2,其他工资福利支出2.33,其他对个人和家庭的补助3.18。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排1万元,其中:货物类采购预算1万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门未占有使用国有资产。

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门未推进预算绩效信息公开的有关工作。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指由市级财政局当年拨付的资金。

(二)上年结转:指2017年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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