市驻京联络处2017年部门预算情况说明
一、关于市驻京联络处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
市驻京联络处2017年财政拨款收支总预算357.0742万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入357.0742万元、上年结转
0万元;支出包括:一般公共服务支出340.613万元、社会保障6.6152万元、医疗卫生与计划生育支出1.446万元、住房保障支出8.4万元、结转下年0万元。
二、关于市驻京联络处2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市驻京联络处2017年一般公共预算当年拨款357.0742万元,比2016年执行数减少19.017112万元,主要是行政运行经费支出中的其他商品和服务支出经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出340.613万元,占95.39%;社会保障和就业(类)支出6.6152万元,占1.85%;医疗卫生与计划生育支出1.446万元,占0.40%;住房保障(类)支出8.4万元,占2.36%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为83.613万元,比2016年执行数减少21.412562万元,下降5.91%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2017年预算数为257万元,比2016年执行数增加0万元,增长0%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为6.6152万元,比2016年执行数增加0.42625万元。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为6.6152万元,比2016年执行数增加0.42625万元,增长6.89%。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为6.72万元,比2016年执行数减少,1.68万元,下降25%。
三、关于市驻京联络处2017年一般公共预算基本支出情况说明
市驻京联络处2017年一般公共预算基本支出357.0742万元,其中:人员经费66.3742万元,主要包括:节日费、住房公积金、车改补贴、对个人和家庭的补助支出;公用经费217.000万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费支出;专项经费257万元,主要包括:政府购买服务人员经费、聘用人员经费、办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、租赁费用支出。
四、关于市驻京联络处2017年“三公”经费预算情况说明
市驻京联络处2017年“三公”经费预算数为17.5万元,其中:公务用车运行费13.5万元,公务接待费2万元。2017年“三公”经费预算与2016年增加11.5万元。
五、关于市驻京联络处2017年政府性基金预算支出情况的说明
市驻京联络处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于市驻京联络处2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,市驻京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等。市驻京联络处2017年收支总预算357.0742万元。
七、关于市驻京联络处2017年收入预算情况说明
市驻京联络处2017年收入预算357.0742万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入357.0742万元,占100.00%。
八、关于市驻京联络处2017年支出预算情况说明
市驻京联络处2017年支出预算357.0742万元,其中:基本支出83.613万元,占23.42%;项目支出257万元,占71.97%;社会保障和就业支出6.6152万元,占1.85%;医疗卫生与计划生育支出1.446万元,占0.40%;住房保障支出8.4万元,占2.36%。