一、2015年财政拨款收支预算情况的总体说明
2015年总收入合计227.34万元;支出总计227.34万元。
二、2015年一般公共预算基本支出情况说明
2015年一般公共预算基本支出227.34万元,比2014年211.02万元预算增加7.73%。其中:
人员经费101.23万元,与2014年预算基本持平,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助等。
公用经费34.1万元,比2014年31万元预算增加3.1万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
专项经费87.95万元,比2014年75.10万元预算增加12.85万元,主要原因是增加了共青团清远市第六次代表大会预算经费。
三、2015年“三公”经费预算情况说明
2015年安排“三公”经费预算合计9万元,比2014 年预算增加5.3万元,增幅143%。其中:因公出国(境)经费预算0万元、公务用车购置费0万元,与2014年持平。公务用车运行维护费5万元,比2014 年预算增加3.3万元,增加原因主要是结合召开共青团清远市第六次代表大会开展相关调研工作。公务接待费预算4万元,比2014 年预算增加2万元,增加原因是进一步加强清港青少年交流工作。
四、2015年政府性基金预算支出情况的说明
2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2015年总收入合计227.34万元;支出总计227.34万元。
二、2015年一般公共预算基本支出情况说明
2015年一般公共预算基本支出227.34万元,比2014年211.02万元预算增加7.73%。其中:
人员经费101.23万元,与2014年预算基本持平,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助等。
公用经费34.1万元,比2014年31万元预算增加3.1万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
专项经费87.95万元,比2014年75.10万元预算增加12.85万元,主要原因是增加了共青团清远市第六次代表大会预算经费。
三、2015年“三公”经费预算情况说明
2015年安排“三公”经费预算合计9万元,比2014 年预算增加5.3万元,增幅143%。其中:因公出国(境)经费预算0万元、公务用车购置费0万元,与2014年持平。公务用车运行维护费5万元,比2014 年预算增加3.3万元,增加原因主要是结合召开共青团清远市第六次代表大会开展相关调研工作。公务接待费预算4万元,比2014 年预算增加2万元,增加原因是进一步加强清港青少年交流工作。
四、2015年政府性基金预算支出情况的说明
2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
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