市发展和改革局2016 年部门预算安排情况说明
一、2016 年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计1457万元;支出总计1457万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计1457万元,其中:预算拨款收入 1457万元;预算外收入 万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算1457万元,包括:工资福利支出 668万元;商品和服务支出 139万元,对个人和家庭的补助384 万元;其他资本性支出 266万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)266 万元,与2015 年对比,支出预算减少72万元。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 23 万元,比2015 年预算减少 13万元,下降30 %。
其中:
因公出国(境)经费预算 万元,与2015年相比减少
公务用车运行维护费 10万元,比2015 年预算减少 10万元。
公务接待费预算 13万元,比2015 年预算减少3万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
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