市接待办2015年部门预算情况说明
一、关于2015年财政拨款收支预算情况的总体说明
2015 年总收入合计1317.8万元;支出总计1317.8万元。
二、关于2015年一般公共预算基本支出情况说明
2015年一般公共预算基本支出1317.8万元,其中:
人员经费168.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1149.6万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、专项公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
一般公共预算基本支出比2014年增加17.77万元,增加9.2%。原因:新增2名政府聘员,调入1名军转干部。
三、关于2015年“三公”经费预算情况说明
2015年安排“三公”经费预算合计1123万元,比2014 年预算增加23万元,增加0.4%。其中:
因公出国(境)经费预算0万元,与2014年相比无增减。
公务用车运行维护费13万元,比2014 年预算增加 4.5万元,无公务用车购置费。原因:由于公务繁重,车辆残旧,维修费用和汽油费用增加。
公务接待费预算1100万元,比2014 年预算无增减。
四、关于市接待办2015年政府性基金预算支出情况的说明
2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
中共清远市委清远市人民政府接待办公室
2016年8月5日
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