清远高新区2017年部门决算公开

来源:清远高新区管委会访问量:-发布时间:2018-09-21

    根据区财政局《关于批复2017年度区级部门决算的通知》(清高财【201855号),我单位在区政府网站信息公开本单位的部门决算信息及“三公”经费信息,现将信息公开如下:

一、部门职责:

   (一)贯彻执行国家、省、市关于经济开发区工作的方针政策和法律、法规。

(二)负责编制经济开发区中长期发展规划,按照规定权限组织实施开发区的建设、开发和管理。

(三)负责制定招商引资政策,组织经济开发区招商引资工作,按照规定权限审核投资者在区内的投资项目,协调解决在推进经济开发区建设中出现的问题。

(四)负责办理园区内筹建企业建设、投产审批手续,做好企业工程建设服务。

(五)负责制定经济开发区科技中长期发展规划和年度工作计划;组织开展园区科技创新体系建设;负责园区知识产权管理工作。

(六)统筹和管理经济开发区的财政工作,负责园区内国有资产的监管和经营。

(七)协助相关部门做好经济开发区的安全生产、环境保护、国土规划、劳动保障等工作。

(八)负责监测、汇总、统计分析开发区经济发展情况,以及经济开发区投资环境综合评价的相关工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

     二、部门预算单位构成

清远高新区单位机构数1个,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,单位内设5个部门:党工委、管委会办公室,企业服务局(安全生产监督管理局),科技信息局(知识产权局),财政局(国有资产监督管理局),建设局,直属行政机构1个(综合政务服务管理办公室)。区内设机构燕湖新城建设办公室由市人民政府直接管理,独立动作。

三、内设机构

根据上述职责,广东清远经济开发区管理委员会设5个内设机构。

( 一)党工委办公室(与管委会办公室合署)。主要任务是:负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作;承担文稿起草、信息、调研、政务公开等工作;负责园区内的信访工作;负责党建、宣传、精神文明建设等工作;负责干部管理权限范围内的干部考核、任免、后备干部培养、离退休干部服务等对内协调工作;督查开发区各项工作的落实;负责外事、对外接待和联络工作。(对口联系市或清城区政法委(社工委)、公、检、法、司、组织、宣传、统战、民政、计生、人社、机构编制等部门)

(二)企业服务局。主要任务是:负责制定产业政策和企业扶持措施;拟订招商引资政策,策划组织招商引资活动,协调和管理招商单位;负责建立和完善企业筹建管理机制;负责园区基础设施建设各项工作;协助做好园区内建设用地、建设项目选址和布局的规划管理;负责办理筹建企业建设、投产审批手续,做好企业工程建设服务;组织有关职能部门对竣工企业进行投产联合验收;负责外商投资企业管理以及企业进出口审批工作;负责投资强度审定、企业准入等工作;协调解决企业提出的问题;负责园区企业节能降耗工作;为企业提供劳动及社会保障、招用工等政策咨询及服务,协助企业处理劳资、工伤纠纷等。(对口联系市或清城区发改、经信、外经、环保、交通、水务、安监、住建、工商、物价、口岸等部门)

(三)科技信息局(知识产权局)。主要任务是:负责拟订开发区科技中长期发展规划和年度工作计划,提出有关科技政策的建议;组织对外科技交流,开展各类科技项目申报、管理和科技奖励工作;组织开展园区科技创新体系建设;协调与指导园区科技孵化器的工作;负责园区知识产权管理工作;负责拟订园区信息化工作的政策,并组织实施;负责园区统计、国民经济核算、相关信息综合报送等工作。(对口联系市或清城区科技和信息部门)

(四)财政局。主要任务是:负责金融管理服务工作;负责财政管理、税收统筹工作,代表管委会履行国有资产出资人职责。(对口联系市或清城区财政、金融、统计、国资委、税务等部门)

    (五)建设局(安全生产监督管理局)。主要任务是:贯彻执行国家、省和市有关城市建设的方针、政策和法律、法规;负责园区基础设施建设各项工作;协助做好园区内建设用地、建设项目选址和布局;做好企业工程建设服务 ;组织有关职能部门对竣工企业进行投产联合验收;根据市的总体规划,拟定高新区范围内基础设施建设年度计划;协调区征地拆迁工作;协调城市管理工作;协调供水、供电、燃气、邮政、电信等公用设施的规划建设;承办管委会交办的其他事项 。   

人员构成情况:在职人员56人、工勤人员6人、离退休人员19人。

四、部门决算表格

     详见清远高新区2017年度部门决算表格(1-8)。

五、决算执行情况分析

12017年度收入支出决算总体情况

清远高新区2017年度收入总计21979.61万元,支出总计21970.23万元。与2016年相比,收、支总计分别减少1316.47万元、 1362万元,分别下降5.65 %5.84%。收入减少主要原因:其他收入、产业资金。

22017年度收入决算情况

本年收入合计21979.61万元,其中:财政拨款收入21977.17万元,占99.99%;其他收入2.44万元,占0.01 %

    32017年度支出决算情况

本年支出合计21970.23万元,其中:基本支出1705.65万元,占7.76%;项目支出20264.58万元,占92.24%。主要支出是科学技术资金投入、扶持产业资金投入、高层次人才专项补贴。

42017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总决算21977.17万元、21970.23万元。与2016年相比,财政拨款收、支分别减少594.32万元、622.26万元,分别下降2.63%2.75%

52017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出21970.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4045.56万元,占18.41%;公共安全支出5.76万元,占0.03%;科学技术支出5047.13万元,占22.97%;社会保障和就业支出137.65万元,占0.63%;医疗卫生与计划生育支出158.10万元,占0.72%;节能环保支出80.84万元,占0.37%;城乡社区支出2685.08万元,占12.22%;资源勘探信息等支出169.68万元,占0.77%;商业服务业等支出8410万元,占38.28%;住房保障支出1134.08万元,占5.16%;其他支出96.34万元,占0.44%

    62017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1705.65万元,其中:1、工资福利支出1192.59万元,主要包括:基本工资支出597.32万元、津贴补贴28.24万元、伙食补助费1.08万元、基本养老保险缴费136.92万元、其他工资福利支出429.03万元。

 2、对个人和家庭的补助271.73万元, 主要包括:退休费137.65万元、住房公积金134.08万元。

 3、商品和服务支出241.33万元,主要包括:办公费80.71万元、印刷费3.68万元、手续费0.13万元、水电费26.29万元、邮电费26.47万元、差旅费11.97万元、因公出国(境)3.80万元、维修(护)费2.26万元、租赁费12.22万元、会议费0.08万元、培训费2.30万元、接待费7万元、劳务费0.93万元、委托业务费5.64万元、工会经费11.56万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置29.46万元。

72017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

   1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 259万元,支出决算为 95.96万元,完成预算的37.05%,其中:因公出国(境)费支出决算为14.73万元,完成预算的5.69%,公务用车购置及运行费支出决算为58.36万元,完成预算的22.53%;公务接待费支出决算为22.87万元,完成预算的8.83%2017年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是:①按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,严格业务接待审批、严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费。②严格落实车辆管理制度,规范和控制公务维修、汽油费用。③出国(境)主要是由市统一组织安排因公出国(出境)。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 95.96万元,比2016年度减少28.27万元,同比下降22.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为14.73万元,同比下降50.07%;公务用车购置及运行费支出决算为58.36万元,同比下降12.93%;公务接待费支出决算为22.87万元,同比下降17.44%2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少主要原因是:①按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,严格业务接待审批、严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费。②严格落实车辆管理制度,规范和控制公务维修、汽油费用。③出国(境)主要是由市统一组织安排出国(出境)。

   2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位因公出国(出境)费14.73万元。因公出国(境)团组数4个,因公出国(境)人次数4人。主要根据市统一安排前往美国、加拿大、古巴等地招商、考察项目。

    2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。减少原因主要控制公务维修、汽油费用。        3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待95批次,3812人次,共22.87万元。

8、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出241.33万元,比2016年减少116.83万元,下降32.62%,主要是办公费,接待费、培训和会议费比去年有所减少。

9、政府采购支出情况

2017年本单位政府采购支出总额649.74万元,其中;政府采购货物支出60.17万元,政府采购工程支出589.57万元,政府采购服务支出0元。政府采购支出主要:一是政府采购货物支出办公购置电脑等办公设备60.17万元;二是采购工程支出园区公益宣传广告牌设计制作、创文氛围布置项目设计制作费、办公大楼修缮工程等项目。 

10国有资产占用情况说明

截止至20171231日,本年度本单位共有车辆10台。固定资产原值1197.02。其中:通用设备708台,原值1089.82万元;专用设备5台,原值38.60万元,家具、用具装具及动植物547件,原值68.60万元。

六、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 本年度政府性基金收入合计3.51万元,主要城市基础设施配套经费。 

 七、预算绩效管理工作开展情况。

 本单位未发生纳入2017年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

    八、专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车是指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

    3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

以上是清远高新区2017年部门决算情况说明。如有不对之处请社会指示在改进。

附件:清远高新区2017年度部门决算表格(1-8

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:广东清远高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 21,977.17 一、一般公共服务支出 30 4,045.56
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 3.51 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 5.76
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 5,047.13
六、其他收入 7 2.44 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 137.65
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 158.10
  10   十、节能环保支出 39 80.84
  11   十一、城乡社区支出 40 2,685.08
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 169.68
  15   十五、商业服务业等支出 44 8,410.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 1,134.08
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 96.34
本年收入合计 22 21,979.61 本年支出合计 51 21,970.23
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 188.81   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 172.99         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 198.19
  27     其中:项目支出结转和结余 56 123.61
  28     57  
总计 29 22,168.42 总计 58 22,168.42
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
部门:广东清远高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 21,979.61 21,977.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44
201 一般公共服务支出 4,002.62 4,000.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,089.47 3,087.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44
2010301   行政运行 307.50 307.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 154.26 152.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16
2010306   政务公开审批 199.73 199.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,427.98 2,427.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27
20105 统计信息事务 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 287.55 287.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 66.58 66.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 19.21 19.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010605   财政国库业务 98.50 98.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010608   财政委托业务支出 79.72 79.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 23.55 23.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 192.35 192.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011008   引进人才费用 192.35 192.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 260.45 260.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 89.83 89.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011302   一般行政管理事务 32.49 32.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 102.53 102.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 35.60 35.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011409   知识产权宏观管理 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20401 武装警察 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040103   消防 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 5,047.13 5,047.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 160.37 160.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 75.76 75.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 26.54 26.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 58.08 58.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 3,001.18 3,001.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 3,001.18 3,001.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,885.58 1,885.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 1,885.58 1,885.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 210.43 210.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 21.19 21.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 21.19 21.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 189.24 189.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 189.24 189.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 80.84 80.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21102 环境监测与监察 39.63 39.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110299   其他环境监测与监察支出 39.63 39.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 41.21 41.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 41.21 41.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,685.08 2,685.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 218.97 218.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 57.66 57.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 144.96 144.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 1,624.72 1,624.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,624.72 1,624.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 837.89 837.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 837.89 837.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121301   城市公共设施 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 169.68 169.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 64.84 64.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 64.84 64.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21507 国有资产监管 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150799   其他国有资产监管支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 8,410.00 8,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21699 其他商业服务业等支出 8,390.00 8,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2169999   其他商业服务业等支出 8,390.00 8,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,134.08 1,134.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 134.08 134.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 134.08 134.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 96.34 96.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 96.34 96.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 96.34 96.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
部门:广东清远高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 21,970.23 1,705.65 20,264.58 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,045.56 1,120.70 2,924.86 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,133.26 912.59 2,220.67 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 307.50 307.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 147.82 147.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2010306   政务公开审批 199.73 0.00 199.73 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,478.21 457.27 2,020.94 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 287.55 85.78 201.76 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 66.58 66.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 19.21 19.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2010605   财政国库业务 98.50 0.00 98.50 0.00 0.00 0.00
2010608   财政委托业务支出 79.72 0.00 79.72 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 23.55 0.00 23.55 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 192.35 0.00 192.35 0.00 0.00 0.00
2011008   引进人才费用 192.35 0.00 192.35 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 259.60 122.32 137.28 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 89.83 89.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2011302   一般行政管理事务 32.49 32.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 101.68 0.00 101.68 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 35.60 0.00 35.60 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2011409   知识产权宏观管理 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5.76 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00
20401 武装警察 5.76 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00
2040103   消防 5.76 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 5,047.13 102.29 4,944.84 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 160.37 102.29 58.08 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 75.76 75.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 26.54 26.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 58.08 0.00 58.08 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 3,001.18 0.00 3,001.18 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 3,001.18 0.00 3,001.18 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,885.58 0.00 1,885.58 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 1,885.58 0.00 1,885.58 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 137.65 137.65 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 158.10 136.92 21.19 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 21.19 0.00 21.19 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 21.19 0.00 21.19 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 136.92 136.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 136.92 136.92 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 80.84 0.00 80.84 0.00 0.00 0.00
21102 环境监测与监察 39.63 0.00 39.63 0.00 0.00 0.00
2110299   其他环境监测与监察支出 39.63 0.00 39.63 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 41.21 0.00 41.21 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 41.21 0.00 41.21 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,685.08 74.01 2,611.07 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 218.97 74.01 144.96 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 57.66 57.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 144.96 0.00 144.96 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 1,624.72 0.00 1,624.72 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,624.72 0.00 1,624.72 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 837.89 0.00 837.89 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 837.89 0.00 837.89 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00
2121301   城市公共设施 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 169.68 0.00 169.68 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 3.84 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 3.84 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 64.84 0.00 64.84 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 64.84 0.00 64.84 0.00 0.00 0.00
21507 国有资产监管 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2150799   其他国有资产监管支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 8,410.00 0.00 8,410.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
21699 其他商业服务业等支出 8,390.00 0.00 8,390.00 0.00 0.00 0.00
2169999   其他商业服务业等支出 8,390.00 0.00 8,390.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,134.08 134.08 1,000.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 134.08 134.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 134.08 134.08 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 96.34 0.00 96.34 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 96.34 0.00 96.34 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 96.34 0.00 96.34 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:广东清远高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 21,973.67 一、一般公共服务支出 28 4,045.56 4,045.56 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 3.51 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 5.76 5.76 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 5,047.13 5,047.13 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 137.65 137.65 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 158.10 158.10 0.00
  10   十、节能环保支出 37 80.84 80.84 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 2,685.08 2,681.58 3.51
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 169.68 169.68 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 8,410.00 8,410.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 1,134.08 1,134.08 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 96.34 96.34 0.00
本年收入合计 22 21,977.17 本年支出合计 49 21,970.23 21,966.72 3.51
年初财政拨款结转和结余 23 188.81 年末财政拨款结转和结余 50 195.76 195.76 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 188.81   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 22,165.98 总计 54 22,165.98 22,162.48 3.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:广东清远高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称  
本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 7 8 9
合计 21,966.72 1,705.65 20,261.08
201 一般公共服务支出 4,045.56 1,120.70 2,924.86
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,133.26 912.59 2,220.67
2010301   行政运行 307.50 307.50 0.00
2010302   一般行政管理事务 147.82 147.82 0.00
2010306   政务公开审批 199.73 0.00 199.73
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,478.21 457.27 2,020.94
20105 统计信息事务 2.80 0.00 2.80
2010599   其他统计信息事务支出 2.80 0.00 2.80
20106 财政事务 287.55 85.78 201.76
2010601   行政运行 66.58 66.58 0.00
2010602   一般行政管理事务 19.21 19.21 0.00
2010605   财政国库业务 98.50 0.00 98.50
2010608   财政委托业务支出 79.72 0.00 79.72
2010699   其他财政事务支出 23.55 0.00 23.55
20110 人力资源事务 192.35 0.00 192.35
2011008   引进人才费用 192.35 0.00 192.35
20113 商贸事务 259.60 122.32 137.28
2011301   行政运行 89.83 89.83 0.00
2011302   一般行政管理事务 32.49 32.49 0.00
2011308   招商引资 101.68 0.00 101.68
2011399   其他商贸事务支出 35.60 0.00 35.60
20114 知识产权事务 50.00 0.00 50.00
2011409   知识产权宏观管理 50.00 0.00 50.00
20132 组织事务 120.00 0.00 120.00
2013299   其他组织事务支出 120.00 0.00 120.00
204 公共安全支出 5.76 0.00 5.76
20401 武装警察 5.76 0.00 5.76
2040103   消防 5.76 0.00 5.76
206 科学技术支出 5,047.13 102.29 4,944.84
20601 科学技术管理事务 160.37 102.29 58.08
2060101   行政运行 75.76 75.76 0.00
2060102   一般行政管理事务 26.54 26.54 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 58.08 0.00 58.08
20604 技术研究与开发 3,001.18 0.00 3,001.18
2060499   其他技术研究与开发支出 3,001.18 0.00 3,001.18
20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00
2060502   技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,885.58 0.00 1,885.58
2069999   其他科学技术支出 1,885.58 0.00 1,885.58
208 社会保障和就业支出 137.65 137.65 0.00
20805 行政事业单位离退休 137.65 137.65 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 137.65 137.65 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 158.10 136.92 21.19
21007 计划生育事务 21.19 0.00 21.19
2100799   其他计划生育事务支出 21.19 0.00 21.19
21011 行政事业单位医疗 136.92 136.92 0.00
2101101   行政单位医疗 136.92 136.92 0.00
211 节能环保支出 80.84 0.00 80.84
21102 环境监测与监察 39.63 0.00 39.63
2110299   其他环境监测与监察支出 39.63 0.00 39.63
21199 其他节能环保支出 41.21 0.00 41.21
2119901   其他节能环保支出 41.21 0.00 41.21
212 城乡社区支出 2,681.58 74.01 2,607.57
21201 城乡社区管理事务 218.97 74.01 144.96
2120101   行政运行 57.66 57.66 0.00
2120102   一般行政管理事务 16.35 16.35 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 144.96 0.00 144.96
21203 城乡社区公共设施 1,624.72 0.00 1,624.72
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,624.72 0.00 1,624.72
21205 城乡社区环境卫生 837.89 0.00 837.89
2120501   城乡社区环境卫生 837.89 0.00 837.89
215 资源勘探信息等支出 169.68 0.00 169.68
21505 工业和信息产业监管 3.84 0.00 3.84
2150599   其他工业和信息产业监管支出 3.84 0.00 3.84
21506 安全生产监管 64.84 0.00 64.84
2150699   其他安全生产监管支出 64.84 0.00 64.84
21507 国有资产监管 6.00 0.00 6.00
2150799   其他国有资产监管支出 6.00 0.00 6.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 95.00 0.00 95.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 95.00 0.00 95.00
216 商业服务业等支出 8,410.00 0.00 8,410.00
21606 涉外发展服务支出 20.00 0.00 20.00
2160699   其他涉外发展服务支出 20.00 0.00 20.00
21699 其他商业服务业等支出 8,390.00 0.00 8,390.00
2169999   其他商业服务业等支出 8,390.00 0.00 8,390.00
221 住房保障支出 1,134.08 134.08 1,000.00
22101 保障性安居工程支出 1,000.00 0.00 1,000.00
2210103   棚户区改造 1,000.00 0.00 1,000.00
22102 住房改革支出 134.08 134.08 0.00
2210201   住房公积金 134.08 134.08 0.00
229 其他支出 96.34 0.00 96.34
22999 其他支出 96.34 0.00 96.34
2299901   其他支出 96.34 0.00 96.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

                          一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:广东清远高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,192.59 302 商品和服务支出 211.87 310 其他资本性支出 29.46
30101   基本工资 597.32 30201   办公费 80.71 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 28.24 30202   印刷费 3.68 31002   办公设备购置 29.46
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.13 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 1.08 30205   水费 2.97 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 23.32 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 136.92 30207   邮电费 26.47 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 429.03 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 271.73 30211   差旅费 11.97 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30302   离休费 137.65 30212   因公出国(境)费用 3.80 31012   拆迁补偿 0.00
      30213   维修(护)费 2.26      
      30214   租赁费 12.22      
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.08 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 2.30 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 7.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.93 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 134.08 30227   委托业务费 5.64 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 11.56 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 1.83 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 15.00      
人员经费合计 1,464.32 公用经费合计 241.33
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:广东清远高新技术产业开发区管理委员会                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
259 62 197 / 90 107 95.96 14.73 81.23 / 58.36 22.87
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共款预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门:广东清远高新技术产业开发区管理委员会 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 3.51 0.00 3.51 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 3.51 0.00 3.51 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 3.51 0.00 3.51 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2121301   城市公共设施 0.00 0.00 0.00 3.51 0.00 3.51 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

                                                       
                        
                 
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