清远市工业和信息化局

清远市节能监察中心2016年部门预算安排情况说明

来源:市经济和信息化局访问量:-发布时间:2016-03-25

 

一、关于清远市节能监察中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年总收入合计 259.48 万元;支出总计259.48   万元。

二、关于清远市节能监察中心2016年一般公共预算基本支出情况说明

清远市节能监察中心2016年一般公共预算基本支出   259.48万元,其中:

人员经费222.28   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.2   万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置。

如有增减变化,说明原因。因机构调整,原市装备办并入市节能监察中心。

三、清远市节能监察中心2016年“三公”经费预算情况说明

清远市节能监察中心2016年安排“三公”经费预算合计 5.93 万元,比2015年预算减少 0  万元,下降 0  %。其中:

因公出国(境)经费预算 0  万元,与2015年相比(增加或减少,原因分析)。

公务用车运行维护费3.2    万元,比2015年预算减少 0   万元。公务用车购置费 0  万元,2015年预算减少  0  万元。(增加或减少,原因分析)因机构调整,原市装备办并入市节能监察中心。

公务接待费预算2.73  万元,比2015年预算减少 0   万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出

四、关于清远市节能监察中心2016年政府性基金预算支出情况的说明

如有政府性基金收支则进行说明。

如无政府性基金收支,“清远市节能监察中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

 

 

2016年预算单位“三公”经费预算表

单位:

110103

清远市节能监察中心

代码

项目

预算数

30212

因公出国(境)费用

30217

公务接待费

2.73 

30231

公务用车运行维护费

3.20 

合计

5.92 

2016年预算单位一般公共预算支出明细表

单位:元

110103

清远市节能监察中心

项目名称

2016年预算数

编制数

实际供养数

人均月/年标准

一、个人经费

1,629,918 

23 

23 

 其中:节日费

184,000 

8,000 

二、改革性补贴

331,200 

 其中:住房公积金

331,200 

1,200 

车改补贴

三、公用经费

322,000 

14,000 

四、专项经费(资金)

50,000 

五、对个人和家庭补助

261,676 

 其中:节日费

40,000 

8,000 

医疗保险费

66,516 

241 

遗属补助

598 

合计

2,594,794 

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2060501

机构运行

1,951,918 

30101

基本工资

572,378 

2210201

住房公积金

331,200 

30102

津贴补贴

873,540 

2080502

事业单位离退休

195,160 

30199

其他工资福利支出

184,000 

2100502

事业单位医疗

66,516 

30201

办公费

84,244 

2080801

死亡抚恤

30205

水费

1,500 

2111001

能源节约利用

50,000 

30206

电费

20,000 

-

30211

差旅费

75,000 

-

30212

因公出国费用

-

30215

会议费

32,000 

-

30217

公务接待费

27,256 

-

30231

公务用车运行维护费

32,000 

-

30299

其他商品和服务支

100,000 

-

30301

离休费

-

30302

退休费

155,160 

-

30304

抚恤金

-

30305

生活补助

-

30307

医疗费

66,516 

-

30311

住房公积金

331,200 

-

30399

其他对个人和家庭

40,000 

-

31013

公务用车购置

合计

    2,594,794 

合计

 2,594,794 

2016年预算单位收入支出预算表

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

2,594,794 

一、工资福利支出

1,961,118 

    一般预算

2,594,794 

二、商品和服务支出

372,000 

    基金预算

三、对个人和家庭补助和服务支出

261,676 

二、预算外收入

四、其他资本性支出

三、事业收入(不含预算外收入) 

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本 年 收 入 合 计

2,594,794 

本 年 支 出 合 计

2,594,794 

                                                       
                        
                 
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