一、关于清远市节能监察中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016 年总收入合计 259.48 万元;支出总计259.48 万元。
二、关于清远市节能监察中心2016年一般公共预算基本支出情况说明
清远市节能监察中心2016年一般公共预算基本支出 259.48万元,其中:
人员经费222.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.2 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置。
如有增减变化,说明原因。因机构调整,原市装备办并入市节能监察中心。
三、清远市节能监察中心2016年“三公”经费预算情况说明
清远市节能监察中心2016年安排“三公”经费预算合计 5.93 万元,比2015年预算减少 0 万元,下降 0 %。其中:
因公出国(境)经费预算 0 万元,与2015年相比(增加或减少,原因分析)。
公务用车运行维护费3.2 万元,比2015年预算减少 0 万元。公务用车购置费 0 万元,比2015年预算减少 0 万元。(增加或减少,原因分析)因机构调整,原市装备办并入市节能监察中心。
公务接待费预算2.73 万元,比2015年预算减少 0 万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出
四、关于清远市节能监察中心2016年政府性基金预算支出情况的说明
如有政府性基金收支则进行说明。
如无政府性基金收支,“清远市节能监察中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
2016年预算单位“三公”经费预算表 | |||
单位:万元 | |||
110103 | 清远市节能监察中心 | ||
代码 | 项目 | 预算数 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | |
30217 | 公务接待费 | 2.73 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | |
合计 | 5.92 |
2016年预算单位一般公共预算支出明细表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
110103 | 清远市节能监察中心 | |||||||||
项目名称 | 2016年预算数 | 编制数 | 实际供养数 | 人均月/年标准 | ||||||
一、个人经费 | 1,629,918 | 23 | 23 | |||||||
其中:节日费 | 184,000 | 8,000 | ||||||||
二、改革性补贴 | 331,200 | |||||||||
其中:住房公积金 | 331,200 | 1,200 | ||||||||
车改补贴 | ||||||||||
三、公用经费 | 322,000 | 14,000 | ||||||||
四、专项经费(资金) | 50,000 | |||||||||
五、对个人和家庭补助 | 261,676 | |||||||||
其中:节日费 | 40,000 | 8,000 | ||||||||
医疗保险费 | 66,516 | 241 | ||||||||
遗属补助 | 598 | |||||||||
合计 | 2,594,794 | |||||||||
功能分类科目 | 经济分类科目 | |||||||||
代码 | 名称 | 金额 | 代码 | 名称 | 金额 | |||||
2060501 | 机构运行 | 1,951,918 | 30101 | 基本工资 | 572,378 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 331,200 | 30102 | 津贴补贴 | 873,540 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 195,160 | 30199 | 其他工资福利支出 | 184,000 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 66,516 | 30201 | 办公费 | 84,244 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30205 | 水费 | 1,500 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 50,000 | 30206 | 电费 | 20,000 | |||||
- | 30211 | 差旅费 | 75,000 | |||||||
- | 30212 | 因公出国费用 | ||||||||
- | 30215 | 会议费 | 32,000 | |||||||
- | 30217 | 公务接待费 | 27,256 | |||||||
- | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32,000 | |||||||
- | 30299 | 其他商品和服务支 | 100,000 | |||||||
- | 30301 | 离休费 | ||||||||
- | 30302 | 退休费 | 155,160 | |||||||
- | 30304 | 抚恤金 | ||||||||
- | 30305 | 生活补助 | ||||||||
- | 30307 | 医疗费 | 66,516 | |||||||
- | 30311 | 住房公积金 | 331,200 | |||||||
- | 30399 | 其他对个人和家庭 | 40,000 | |||||||
- | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||
合计 | 2,594,794 | 合计 | 2,594,794 |
2016年预算单位收入支出预算表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、预算拨款 | 2,594,794 | 一、工资福利支出 | 1,961,118 |
一般预算 | 2,594,794 | 二、商品和服务支出 | 372,000 |
基金预算 | 三、对个人和家庭补助和服务支出 | 261,676 | |
二、预算外收入 | 四、其他资本性支出 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,594,794 | 本 年 支 出 合 计 | 2,594,794 |