清远市工业和信息化局

清远市经济和信息化局2015年部门决算情况

来源:市经济和信息化局访问量:-发布时间:2016-09-30

一、部门职责及机构设置

我局主要工作职责是:贯彻执行国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规,拟定本市有关工业、信息化领域的规范性文件;监测分析工业、信息化领域运行态势并统筹协调解决相关重大问题;指导工业、信息化领域的技术进步;负责全社会节能降耗;执行产业转移总体规划和政策措施;负责企业情况综合和服务;统筹推进国民经济和社会信息化建设并组织实施大数据规划和政策措施;配置和管理无线电频谱资源;指导协调工业领域的国内招商引资、合作交流。此外,承办市人民政府、省经济和信息化委员会交办的其他事项。根据上述职责,设10个内设机构:办公室、运行监测科、工业科、技术进步与质量科、节能与电力能源科、生产服务业科、信息化科无线电管理科(市无线电管理办公室、行政审批科)、民营经济科、大数据管理科。行政编制34名,后勤服务编制4名。实有在编人员35人,后勤服务人员3人(含1名后勤类聘员),政府雇员5人,离退休人员47人,非统发离退休人员19人。

、预算执行情况分析

本年收入15650220.89元,预算数10661000元,增加4989220.89元,增加原因主要是追加专项经费,去年决算数18104615.24万元,减少2454394.35元。本年支出17307846.01元,去年决算数14810416.76元,增加2497429.25元。年末结转和结余3932192.72元。

1、“三公”经费支出情况。本年度因公出国费预算数0元,决算数0元,2014年决算数0元。因公接待费(含加班工作误餐费)预算数22万元,决算数73049.9元,上年决算数93367.7元,减少20317.8元,降22.16%,减少原因是本年度严格执行清发〔2014〕10号文规定,严格控制接待范围和接待标准,共接待315批次, 1230人。公务用车购置费预算为0元,决算数0元,上年决算数0元。公务用车运行维护费用预算34万元,决算数297665.43元,其中包括发放9-12月公车补贴29700元,上年决算数315010.56,减少17345.13元,降0.06%,减少原因是实行车改后降低了公车运行费用。

2、机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费决算数1814284.12元,2014年决算数1684192.1元,增加130092.02元元,增加原因是新增专项培训费。

3、政府采购支出情况。2015年本部门政府采购支出总额1384665.73元,其中政府采购货物支出745267.6元,政府采购工程支出268084.6元,政府采购服务支出371310.53元.

4、国有资产占有情况。截止至2015年12月31日,我局固定资产总值7,189,736.62元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效管理工作开展情况。2015年我局没有开展预算绩效管理工作

    三、专业名词解释

1、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

2、三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

 



收入支出决算批复表







财决批复01表
部门:清远市经济和信息化局



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入115,147,518.62一、一般公共服务支出309,816,618.45
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出34134,000.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入7502,702.27七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出374,896,713.96

9
九、医疗卫生与计划生育支出38115,680.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出431,768,833.60

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出48576,000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00
本年收入合计2215,650,220.89本年支出合计5117,307,846.01
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余245,589,817.84  其中:提取职工福利基金530.00
  其中:项目支出结转和结余254,855,645.31        转入事业基金540.00

26
年末结转和结余553,932,192.72

27
  其中:项目支出结转和结余563,932,192.72

28

57
总计2921,240,038.73总计5821,240,038.73
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

   







收入决算批复表













财决批复02表
部门:清远市经济和信息化局








金额单位:元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计15,650,220.8915,147,518.620.000.000.000.00502,702.27
201一般公共服务支出8,158,993.337,656,291.060.000.000.000.00502,702.27
20113商贸事务8,128,348.027,625,645.750.000.000.000.00502,702.27
2011301  行政运行6,829,079.026,326,376.750.000.000.000.00502,702.27
2011302  一般行政管理事务274,269.00274,269.000.000.000.000.000.00
2011308  招商引资660,000.00660,000.000.000.000.000.000.00
2011399  其他商贸事务支出365,000.00365,000.000.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出30,645.3130,645.310.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出30,645.3130,645.310.000.000.000.000.00
205教育支出134,000.00134,000.000.000.000.000.000.00
20508进修及培训134,000.00134,000.000.000.000.000.000.00
2050803  培训支出134,000.00134,000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出4,896,713.964,896,713.960.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休4,887,377.964,887,377.960.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休4,887,377.964,887,377.960.000.000.000.000.00
20808抚恤9,336.009,336.000.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤9,336.009,336.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出115,680.00115,680.000.000.000.000.000.00
21005医疗保障115,680.00115,680.000.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗115,680.00115,680.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出1,768,833.601,768,833.600.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管1,568,833.601,568,833.600.000.000.000.000.00
2150508  无线电监管268,087.60268,087.600.000.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出1,300,746.001,300,746.000.000.000.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出200,000.00200,000.000.000.000.000.000.00
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出200,000.00200,000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出576,000.00576,000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出576,000.00576,000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金576,000.00576,000.000.000.000.000.000.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。






支出决算批复表












财决批复03表
部门:清远市经济和信息化局







金额单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计17,307,846.0113,533,652.303,774,193.710.000.000.00
201一般公共服务支出9,816,618.457,945,258.341,871,360.110.000.000.00
20113商贸事务9,785,973.147,914,613.031,871,360.110.000.000.00
2011301  行政运行8,486,704.147,506,344.03980,360.110.000.000.00
2011302  一般行政管理事务274,269.00274,269.000.000.000.000.00
2011308  招商引资660,000.00134,000.00526,000.000.000.000.00
2011399  其他商贸事务支出365,000.000.00365,000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出30,645.3130,645.310.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出30,645.3130,645.310.000.000.000.00
205教育支出134,000.000.00134,000.000.000.000.00
20508进修及培训134,000.000.00134,000.000.000.000.00
2050803  培训支出134,000.000.00134,000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出4,896,713.964,896,713.960.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休4,887,377.964,887,377.960.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休4,887,377.964,887,377.960.000.000.000.00
20808抚恤9,336.009,336.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤9,336.009,336.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出115,680.00115,680.000.000.000.000.00
21005医疗保障115,680.00115,680.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗115,680.00115,680.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出1,768,833.600.001,768,833.600.000.000.00
21505工业和信息产业监管1,568,833.600.001,568,833.600.000.000.00
2150508  无线电监管268,087.600.00268,087.600.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出1,300,746.000.001,300,746.000.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出200,000.000.00200,000.000.000.000.00
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出200,000.000.00200,000.000.000.000.00
221住房保障支出576,000.00576,000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出576,000.00576,000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金576,000.00576,000.000.000.000.000.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 




财政拨款收入支出决算批复表










财决批复04表
部门:清远市经济和信息化局





金额单位:元
          
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款115,147,518.62一、一般公共服务支出289,313,916.189,313,916.180.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出32134,000.00134,000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出354,896,713.964,896,713.960.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出36115,680.00115,680.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出380.000.000.00

12
十二、农林水支出390.000.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出411,768,833.601,768,833.600.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出46576,000.00576,000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计2215,147,518.62本年支出合计4916,805,143.7416,805,143.740.00
年初财政拨款结转和结余235,589,817.84年末财政拨款结转和结余503,932,192.723,932,192.720.00
  一般公共预算财政拨款245,589,817.84
51


  政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计2720,737,336.46总计5420,737,336.4620,737,336.460.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 










一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表






















财决批复05表
部门:清远市经济和信息化局














金额单位:元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计5,589,817.84734,172.534,855,645.3115,147,518.6212,353,685.022,793,833.6016,805,143.7413,087,857.553,717,286.193,932,192.720.003,932,192.720.00
201一般公共服务支出5,589,817.84734,172.534,855,645.317,656,291.066,765,291.06891,000.009,313,916.187,499,463.591,814,452.593,932,192.720.003,932,192.720.00
20113商贸事务5,589,817.84734,172.534,855,645.317,625,645.756,734,645.75891,000.009,283,270.877,468,818.281,814,452.593,932,192.720.003,932,192.720.00
2011301  行政运行5,589,817.84734,172.534,855,645.316,326,376.756,326,376.750.007,984,001.877,060,549.28923,452.593,932,192.720.003,932,192.720.00
2011302  一般行政管理事务0.000.000.00274,269.00274,269.000.00274,269.00274,269.000.000.000.000.000.00
2011308  招商引资0.000.000.00660,000.00134,000.00526,000.00660,000.00134,000.00526,000.000.000.000.000.00
2011399  其他商贸事务支出0.000.000.00365,000.000.00365,000.00365,000.000.00365,000.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出0.000.000.0030,645.3130,645.310.0030,645.3130,645.310.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出0.000.000.0030,645.3130,645.310.0030,645.3130,645.310.000.000.000.000.00
205教育支出0.000.000.00134,000.000.00134,000.00134,000.000.00134,000.000.000.000.000.00
20508进修及培训0.000.000.00134,000.000.00134,000.00134,000.000.00134,000.000.000.000.000.00
2050803  培训支出0.000.000.00134,000.000.00134,000.00134,000.000.00134,000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.004,896,713.964,896,713.960.004,896,713.964,896,713.960.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.004,887,377.964,887,377.960.004,887,377.964,887,377.960.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.004,887,377.964,887,377.960.004,887,377.964,887,377.960.000.000.000.000.00
20808抚恤0.000.000.009,336.009,336.000.009,336.009,336.000.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤0.000.000.009,336.009,336.000.009,336.009,336.000.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.00115,680.00115,680.000.00115,680.00115,680.000.000.000.000.000.00
21005医疗保障0.000.000.00115,680.00115,680.000.00115,680.00115,680.000.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗0.000.000.00115,680.00115,680.000.00115,680.00115,680.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出0.000.000.001,768,833.600.001,768,833.601,768,833.600.001,768,833.600.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管0.000.000.001,568,833.600.001,568,833.601,568,833.600.001,568,833.600.000.000.000.00
2150508  无线电监管0.000.000.00268,087.600.00268,087.60268,087.600.00268,087.600.000.000.000.00
2150599  其他工业和信息产业监管支出0.000.000.001,300,746.000.001,300,746.001,300,746.000.001,300,746.000.000.000.000.00
21508支持中小企业发展和管理支出0.000.000.00200,000.000.00200,000.00200,000.000.00200,000.000.000.000.000.00
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出0.000.000.00200,000.000.00200,000.00200,000.000.00200,000.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.00576,000.00576,000.000.00576,000.00576,000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.00576,000.00576,000.000.00576,000.00576,000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.00576,000.00576,000.000.00576,000.00576,000.000.000.000.000.000.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表





财决批复06表
部门:清远市经济和信息化局


金额单位:元
    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
    123
    13,087,857.5511,273,573.431,814,284.12
301工资福利支出4,682,678.964,682,678.960.00
30101  基本工资1,072,984.001,072,984.000.00
30102  津贴补贴2,779,399.102,779,399.100.00
30103  奖金274,562.00274,562.000.00
30104  社会保障缴费91,613.2091,613.200.00
30199  其他工资福利支出464,120.66464,120.660.00
302商品和服务支出1,814,284.120.001,814,284.12
30201  办公费306,350.620.00306,350.62
30202  印刷费94,401.800.0094,401.80
30205  水费5,472.740.005,472.74
30206  电费114,495.190.00114,495.19
30207  邮电费195,903.630.00195,903.63
30211  差旅费263,620.000.00263,620.00
30213  维修(护)费112,919.070.00112,919.07
30214  租赁费3,600.000.003,600.00
30215  会议费134,000.000.00134,000.00
30216  培训费59,309.100.0059,309.10
30217  公务接待费73,049.900.0073,049.90
30228  工会经费64,761.340.0064,761.34
30229  福利费88,735.300.0088,735.30
30231  公务用车运行维护费297,665.430.00297,665.43
303对个人和家庭的补助6,590,894.476,590,894.470.00
30302  退休费4,341,877.734,341,877.730.00
30304  抚恤金9,336.009,336.000.00
30307  医疗费412,554.68412,554.680.00
30309  奖励金4,500.004,500.000.00
30311  住房公积金787,354.00787,354.000.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出1,035,272.061,035,272.060.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07
部门:









单位:元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
           购置费
公务用车
           运行费
小计公务用车
           购置费
公务用车
           运行费
123456789101112
56000003400000340000220000370715.330297665.430297665.4373049.9
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08
部门:






单位:元
    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
                                                       
                        
                 
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