一、部门职责及机构设置
清远市无线电监测站主要负责监测无线电台(站)是否按照规定程序和核定的项目工作,查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台(站),测定无线电设备的主要技术指标,检测非无线电设备的无线电波辐射,进行电磁环境测试分析,核定事业编制7人。
二、预算执行情况分析
本年收入1378145.25元,预算数955456元,增加422689.25元,增加原因主要是追加专项经费,去年决算数2309106.55元,增加955456元。本年支出1671715.12元,去年决算数1457127.12元,增加214588元。年末结转和结余430353.13元。
1、“三公”经费支出情况。本年度因公出国费预算数0元,决算数0元,2014年决算数0元。因公接待费(含加班工作误餐费)预算数70000元,决算数5179元,上年决算数11723元,减少6544元,降55.82%,减少原因是本年度严格执行清发〔2014〕10号文规定,严格控制接待范围和接待标准,共接待4批次,共87人。公务用车购置费预算为0元,决算数0元,上年决算数0元。公务用车运行维护费用预算5万元,决算数119930.41元,其中包括发放9-12月公车补贴7200元,上年决算数93962.12元,除去公车补贴外增加18768.29元,增19.97%,减少原因是本年度监测任务增加及车辆大修费增加而使公车运行维护费用增加。
2、机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费决算数382971.42元,2014年决算数261054.1元,增加121917.32元,主要原因去年增加培训费及汽修费。
3、政府采购支出情况。2015年本部门政府采购支出总额329013.39元,其中政府采购货物支出216318元,政府采购工程支出112695.39元,政府采购服务支出329013.39元.
4、国有资产占有情况。截止至2015年12月31日,我站固定资产总值12230460.92元。共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,监测车辆2辆。没有单位价值200万元以上大型设备。
5、预算绩效管理工作开展情况。2015年我站没有开展预算绩效管理工作
三、专业名词解释
1、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
2、三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:清远市无线电监测站 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,371,450.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 133,274.66 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 6,694.29 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 20,244.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 1,550,671.12 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 100,800.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,378,145.25 | 本年支出合计 | 51 | 1,671,715.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 723,923.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 430,353.13 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 2,102,068.25 | 总计 | 58 | 2,102,068.25 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:清远市无线电监测站 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,378,145.25 | 1,371,450.96 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,257,101.25 | 1,250,406.96 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,257,101.25 | 1,250,406.96 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 926,826.59 | 920,132.30 | 0.00 | 6,694.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150508 | 无线电监管 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150570 | 无线电频率占用费安排的支出 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:清远市无线电监测站 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,671,715.12 | 1,408,191.80 | 263,523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,550,671.12 | 1,287,147.80 | 263,523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,550,671.12 | 1,287,147.80 | 263,523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 1,220,396.46 | 1,090,147.80 | 130,248.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150508 | 无线电监管 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150570 | 无线电频率占用费安排的支出 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:清远市无线电监测站 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,238,176.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 133,274.66 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1,543,976.83 | 1,410,702.17 | 133,274.66 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,371,450.96 | 本年支出合计 | 49 | 1,665,020.83 | 1,531,746.17 | 133,274.66 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 723,923.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 723,923.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 2,095,373.96 | 总计 | 54 | 2,095,373.96 | 1,962,099.30 | 133,274.66 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:清远市无线电监测站 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 1,238,176.30 | 1,107,927.64 | 130,248.66 | 1,531,746.17 | 1,401,497.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 20,244.00 | 20,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 1,117,132.30 | 986,883.64 | 130,248.66 | 1,410,702.17 | 1,280,453.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 1,117,132.30 | 986,883.64 | 130,248.66 | 1,410,702.17 | 1,280,453.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 723,923.00 | 723,923.00 | 0.00 | 920,132.30 | 789,883.64 | 130,248.66 | 1,213,702.17 | 1,083,453.51 | 130,248.66 | 430,353.13 | 430,353.13 | 0.00 | 0.00 | ||
2150508 | 无线电监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 197,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
财决批复06表 | ||||
部门:清远市无线电监测站 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 1,401,497.51 | 1,018,526.09 | 382,971.42 | |
301 | 工资福利支出 | 740,448.57 | 740,448.57 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 148,792.00 | 148,792.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 421,657.30 | 421,657.30 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 40,877.00 | 40,877.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 19,416.56 | 19,416.56 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 109,705.71 | 109,705.71 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 382,971.42 | 0.00 | 382,971.42 |
30201 | 办公费 | 20,927.58 | 0.00 | 20,927.58 |
30203 | 咨询费 | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 |
30206 | 电费 | 17,208.86 | 0.00 | 17,208.86 |
30207 | 邮电费 | 26,282.59 | 0.00 | 26,282.59 |
30209 | 物业管理费 | 18,319.48 | 0.00 | 18,319.48 |
30211 | 差旅费 | 14,665.00 | 0.00 | 14,665.00 |
30213 | 维修(护)费 | 11,839.00 | 0.00 | 11,839.00 |
30216 | 培训费 | 16,719.00 | 0.00 | 16,719.00 |
30217 | 公务接待费 | 5,179.00 | 0.00 | 5,179.00 |
30229 | 福利费 | 10,484.50 | 0.00 | 10,484.50 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 119,930.41 | 0.00 | 119,930.41 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 60,416.00 | 0.00 | 60,416.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 278,077.52 | 278,077.52 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 27,171.12 | 27,171.12 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 22,334.00 | 22,334.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 126,930.00 | 126,930.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 101,642.40 | 101,642.40 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:清远市无线电监测站 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150570 | 无线电频率占用费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 133,274.66 | 0.00 | 133,274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |