清远市工业和信息化局

清远市无线电监测站2016年部门决算情况说明

来源:市经济和信息化局访问量:-发布时间:2017-09-15

目       录

第一部分   清远市无线电监测站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   清远市无线电监测站2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分   清远市无线电监测站2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   清远市无线电监测站概况

部门主要职责

 清远市无线电监测站,主要负责监测电台(站)是否按照规定程序和核定的项目工作;查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台(站);测定无线电设备的主要技术指标;检测非无线电设备的无线电波辐射;进行电磁环境测试分析。正科级,参公管理,事业编制7名,其中站长1名、副站长1名。

二、机构设置

正科级,参公管理,事业编制7名,其中站长1名、副站长1名。

本部门没有下属下单位。

第二部分   清远市无线电监测站2016年部门决算表

第三部分   清远市无线电监测站2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2016年收入合计244.56万元,其中财政拨款收入244.09万元,其他收入0.47万元。 

1.财政拨款收入244.56万元,比年决算数增加106.75--万元,增长77.46 %。主要原因:增拨广东省无线电管理经费。

2.其他收入0.47万元,比年决算数减少0.19万元下降28.78 %。主要原因:结余经费减少导致银行利息收入减少。

(二)年度支出总体情况

清远市无线电监测站2016年支出总计331.99万元具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出2.02万元,主要用于医疗保障支出与上年持平。

2、行政运行支出189.77万元,年决算数增加35.37 万元,增长22.9%

3、无线电监管支出128.43万元

4、住房公积金支出11.76万元

2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

清远市无线电监测站2016年度财政拨款收入合计244.56万元。其中:一般公共预算财政拨款收入244.09万元,比年初预算数增加138.28万元,增长130.11 %;主要原因是省增加了无管理经费的建设经费100万元及增拨人员调资款。

(二)2016年度财政拨款支出说明

清远市无线电监测站2016年度财政拨款支出合计331.99万元。其中:一般公共预算财政拨款支出331.99万元,比年初预算数增加225.71万元,增长212.37%;主要原因是增加无线电监测设备支出政府性基金预算财政拨款支出

分功能科目看,资源勘探信息等支出318.2万元,主要用于日常办公及监测支出。住房保障支出11.76,用于在职员住房公积金额支出。

2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市无线电监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.84万元,完成预算18万元的43.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.62万元,完成预算15万元的49.2%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算2万元的11%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约年相比,2016年三公”经费财政拨款支出决算数比年减少4.82万元,下降38.07 %。其中:因公出国(境)费支出决算0,公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.52万元,下降37.23%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降57.69 %。公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是车改后运行费用减少;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照公务接待的规定执行

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元公务用车购置及运行维护费支出7.62万元,占97.19%;公务接待费支出0.22万元,占2.81%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.62万元,其中:公务用车运行及维护支出7.62元,2016年公务用车保有量为2辆,主要用于无线电监测用车

3.公务接待费支出0.22万元,主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2016年,发生国内接待3次,接待人数共38人。主要包括技术公司及相关兄弟单位的来访

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出21.7万元,与去年持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额98.5万元,授予中小企业合同金额98.5万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车1台,机要通信应急用车当台,没有价值50万元以上通用设备单价100万元以上专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  本部门没有项目符合绩效评价条件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                       
                        
                 
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