清远市交通运输局

清远市交通运输工程造价站2015年预算公开

来源:清远市交通运输局访问量:-发布时间:2016-08-05

2015年预算单位基本信息表

130113

清远市交通运输工程造价站

单位职能

承担市管和省授权的省管交通建设工程造价的监督管理工作;承担市管交通建设工程项目的估算、概算、预算、结算和决算的审查工作;协助省站交通建设工程施工定额的测定、收集、整理、编制和预算补充定额的测算、编制;承担全市交通工程造价监督工作的行业管理指导以及全市交通工程造价人员资格管理。

机构设置

核定编制5人,其中站长1人,副站长1名,内设有三个股室,分别是造价办公室、综合办公室、财务办公室。

2015年预算单位收支预算表

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

622,065 

一、工资福利支出

337,605 

    一般预算

622,065 

二、商品和服务支出

170,000 

    基金预算

三、对个人和家庭补助和服务支出

114,460 

二、预算外收入

四、其他资本性支出

三、事业收入(不含预算外收入) 

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本 年 收 入 合 计

622,065 

本 年 支 出 合 计

622,065 

 

2015年预算单位一般公共预算支出明细表

130113

清远市交通运输工程造价站

项目名称

2015年预算数

编制数

实际供养数

人均年(月)标准

一、个人经费

 437,605 

 5 

 5 

其中:节日费

 40,000 

 8,000 

          住房公积金

 60,000 

 1,000 

二、公用经费

 70,000 

 14,000 

三、专项经费(资金)

 100,000 

四、对个人和家庭补助

 14,460 

其中:节日费

 8,000 

         医疗保险费

 14,460 

 241 

        遗属补助

合计

 622,065 

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2140110

公路和运输安全

547,605 

30101

基本工资

81,840 

2210201

住房公积金

60,000 

30102

津贴补贴

255,765 

2080502

事业单位离退休

30199

其他工资福利支出

2100502

事业单位医疗

14,460 

30201

办公费

18,000 

2080801

死亡抚恤

30205

水费

7,000 

-

30206

电费

7,000 

-

30211

差旅费

11,000 

-

30212

因公出国(境)费用

-

30215

会议费

-

30217

公务接待费

5,000 

-

30231

公务用车运行维护费

13,600 

-

30299

其他商品和服务支出

108,400 

-

30301

离休费

-

30302

退休费

-

30304

抚恤金

-

30305

生活补助

-

30307

医疗费

14,460 

-

30311

住房公积金

60,000 

-

30399

其他对个人和家庭的补助

40,000 

-

31013

公务用车购置

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合计

 622,065 

合计

 622,065 



 

清远市交通运输工程造价站2015年年部门预算情况说明

 

一、2015年财政拨款收支预算情况的总体说明

2015年总收入合计 62.21万元;支出总计62.21 万元。

二、2015年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2015年一般公共预算基本支出  62.21 万元,其中:人员经费 45.2  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置。

2015项目费支出10万元,与2014年比增加了10万元增加了100%。主要是根据省交通工程造价站及市政府的要求进行工程造价监督、工程材料信息调价而增加了相关的费用支出。

三、2015年“三公”经费预算情况说明

2015安排“三公”经费预算合计1.86 万元,比2014 年预减少了0.021 万元,减少了1.1   %。其中:

2015因公出国(境)经费预算为0万元。与2014年相比没有变化。

公务用车运行维护费1.36 万元,比2014 年预算增加0.419 万元,主要是由于按省交通工程造价站的要求经常要到全市各县区进行工程材料价调查所产生的车辆加油费及车辆维修费。公务用辆购置费 0  万元,与2015年相比无变化

公务接待费预算0.5 万元,比2014 年预算减少 0.44 万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

四、2015年年政府性基金预算支出情况的说明

2015无政府性基金收支


                                                       
                        
                 
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