2015年预算单位基本信息表 | ||||||
130113 | 清远市交通运输工程造价站 | |||||
单位职能 | 承担市管和省授权的省管交通建设工程造价的监督管理工作;承担市管交通建设工程项目的估算、概算、预算、结算和决算的审查工作;协助省站交通建设工程施工定额的测定、收集、整理、编制和预算补充定额的测算、编制;承担全市交通工程造价监督工作的行业管理指导以及全市交通工程造价人员资格管理。 | |||||
机构设置 | 核定编制5人,其中站长1人,副站长1名,内设有三个股室,分别是造价办公室、综合办公室、财务办公室。 | |||||
2015年预算单位收支预算表 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
一、预算拨款 | 622,065 | 一、工资福利支出 | 337,605 | |||
一般预算 | 622,065 | 二、商品和服务支出 | 170,000 | |||
基金预算 | 三、对个人和家庭补助和服务支出 | 114,460 | ||||
二、预算外收入 | 四、其他资本性支出 | |||||
三、事业收入(不含预算外收入) | ||||||
四、事业单位经营收入 | ||||||
五、其他收入 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 622,065 | 本 年 支 出 合 计 | 622,065 |
2015年预算单位一般公共预算支出明细表 | ||||||||||||
130113 | 清远市交通运输工程造价站 | |||||||||||
项目名称 | 2015年预算数 | 编制数 | 实际供养数 | 人均年(月)标准 | ||||||||
一、个人经费 | 437,605 | 5 | 5 | |||||||||
其中:节日费 | 40,000 | 8,000 | ||||||||||
住房公积金 | 60,000 | 1,000 | ||||||||||
二、公用经费 | 70,000 | 14,000 | ||||||||||
三、专项经费(资金) | 100,000 | |||||||||||
四、对个人和家庭补助 | 14,460 | |||||||||||
其中:节日费 | 8,000 | |||||||||||
医疗保险费 | 14,460 | 241 | ||||||||||
遗属补助 | ||||||||||||
合计 | 622,065 | |||||||||||
功能分类科目 | 经济分类科目 | |||||||||||
代码 | 名称 | 金额 | 代码 | 名称 | 金额 | |||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 547,605 | 30101 | 基本工资 | 81,840 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 60,000 | 30102 | 津贴补贴 | 255,765 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 30199 | 其他工资福利支出 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 14,460 | 30201 | 办公费 | 18,000 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30205 | 水费 | 7,000 | ||||||||
- | 30206 | 电费 | 7,000 | |||||||||
- | 30211 | 差旅费 | 11,000 | |||||||||
- | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||
- | 30215 | 会议费 | ||||||||||
- | 30217 | 公务接待费 | 5,000 | |||||||||
- | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13,600 | |||||||||
- | 30299 | 其他商品和服务支出 | 108,400 | |||||||||
- | 30301 | 离休费 | ||||||||||
- | 30302 | 退休费 | ||||||||||
- | 30304 | 抚恤金 | ||||||||||
- | 30305 | 生活补助 | ||||||||||
- | 30307 | 医疗费 | 14,460 | |||||||||
- | 30311 | 住房公积金 | 60,000 | |||||||||
- | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40,000 | |||||||||
- | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
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合计 | 622,065 | 合计 | 622,065 |
清远市交通运输工程造价站2015年年部门预算情况说明
一、2015年财政拨款收支预算情况的总体说明
2015年总收入合计 62.21万元;支出总计62.21 万元。
二、2015年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2015年一般公共预算基本支出 62.21 万元,其中:人员经费 45.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费7万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置。
2015项目费支出10万元,与2014年比增加了10万元增加了100%。主要是根据省交通工程造价站及市政府的要求进行工程造价监督、工程材料信息调价而增加了相关的费用支出。
三、2015年“三公”经费预算情况说明
2015年安排“三公”经费预算合计1.86 万元,比2014 年预减少了0.021 万元,减少了1.1 %。其中:
2015因公出国(境)经费预算为0万元。与2014年相比没有变化。
公务用车运行维护费1.36 万元,比2014 年预算增加0.419 万元,主要是由于按省交通工程造价站的要求经常要到全市各县区进行工程材料价调查所产生的车辆加油费及车辆维修费。公务用辆购置费 0 万元,与2015年相比无变化。
公务接待费预算0.5 万元,比2014 年年预算减少 0.44 万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
四、2015年年政府性基金预算支出情况的说明
2015无政府性基金收支。