2015年交通管理总站预算单位基本信息表 |
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130101 |
清远市交通管理总站 |
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单位职能 |
清远市交通管理总站,正科级,公益一类事业单位。主要任务:参与拟定全市道路运输、城市公共客运、出租汽车管理等相关政策、制度和标准,并组织实施;参与拟定全市道路运输、城市公共客运、出租汽车发展规划及道路运输枢纽客货运输站(场)建设计划并负责具体实施;具体负责道路客货运输经营、站(场)经营、机动车维修与检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训、运输服务的行业监督、管理,维护行业平等竞争秩序;承担道路运输行业相关行政事业性收费及监督检查有关运输票证的管理工作;承担相关专项资金的划拨和监管工作;承担全市道路运输行业的信息化建设及行业的统计和分析工作;协助办理道路运输行政赔偿、行政复议及行政诉讼案件应诉等工作。 |
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机构设置 |
清远市交通管理总站核定事业编制33名,其中站长1名,副站长2名,实际在职33人。内设综合管理办公室、从业人员管理办公室、机动车维修管理办公室、驾驶员培训管理办公室4个职能科室。经费按财政补助一类拨付。(备注:原财务室已于去年年底撤销,工作职能合并到综合管理办公室) |
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2015年预算单位收支预算表 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
4,111,540 |
一、工资福利支出 |
2,890,540 |
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一般预算 |
4,111,540 |
二、商品和服务支出 |
450,000 |
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基金预算 |
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三、对个人和家庭补助和服务支出 |
771,000 |
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二、预算外收入 |
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四、其他资本性支出 |
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三、事业收入(不含预算外收入) |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
4,111,540 |
本 年 支 出 合 计 |
4,111,540 |
2015年预算单位一般公共预算支出明细表 |
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130101 |
清远市交通管理总站 |
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项目名称 |
2015年预算数 |
编制数 |
实际供养数 |
人均年(月)标准 |
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一、个人经费 |
2,621,784 |
33 |
33 |
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其中:节日费 |
264,000 |
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8,000 |
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住房公积金 |
396,000 |
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1,000 |
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二、公用经费 |
462,000 |
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14,000 |
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三、专项经费(资金) |
640,000 |
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四、对个人和家庭补助 |
387,756 |
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其中:节日费 |
72,000 |
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8,000 |
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医疗保险费 |
95,436 |
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241 |
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遗属补助 |
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合计 |
4,111,540 |
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功能分类科目 |
经济分类科目 |
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代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
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2140110 |
公路和运输安全 |
2,687,784 |
30101 |
基本工资 |
395,208 |
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2210201 |
住房公积金 |
396,000 |
30102 |
津贴补贴 |
2,068,794 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
292,320 |
30199 |
其他工资福利支出 |
426,538 |
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2100502 |
事业单位医疗 |
95,436 |
30201 |
办公费 |
130,000 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
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30205 |
水费 |
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2140109 |
公路和运输信息化建设 |
640,000 |
30206 |
电费 |
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2140199 |
其他公路水路运输支出 |
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30211 |
差旅费 |
50,000 |
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- |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
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- |
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30215 |
会议费 |
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- |
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30217 |
公务接待费 |
50,000 |
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- |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
50,000 |
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- |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
170,000 |
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- |
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30301 |
离休费 |
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- |
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30302 |
退休费 |
360,000 |
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30304 |
抚恤金 |
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- |
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30305 |
生活补助 |
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30307 |
医疗费 |
15,000 |
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- |
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30311 |
住房公积金 |
396,000 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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31013 |
公务用车购置 |
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合计 |
4,111,540 |
合计 |
4,111,540 |
清远市交通管理总站2015年财政
预算信息公开情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职能
清远市交通管理总站于1988年9月从市局机关中划出,单独设置,2011年7月设为公益一类事业单位,正科级。主要任务是参与拟定全市道路运输、城市公共客运、出租汽车管理等相关政策、制度和标准,并组织实施;参与拟定全市道路运输、城市公共客运、出租汽车发展规划及道路运输枢纽客货运输站(场)建设计划并负责具体实施;具体负责道路客货运输经营、站(场)经营、机动车维修与检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训、运输服务的行业监督、管理,维护行业平等竞争秩序;承担道路运输行业相关行政事业性收费及监督检查有关运输票证的管理工作;承担相关专项资金的划拨和监管工作;承担全市道路运输行业的信息化建设及行业的统计和分析工作;协助办理道路运输行政赔偿、行政复议及行政诉讼案件应诉等工作。
(二)人员编制
核定事业编制33名,其中:站长1名,副站长2名,实际在职33人。
二、收入预算说明
2015年公共财政预算拨款收入411.15万元,均为一般预算拨款收入。
三、支出预算说明
2015年公共财政预算拨款支出411.15万元,均为一般预算拨款支出:其中1.个人经费262.18万元,占预算拨款支出的63.77%。2.公用经费46.2万元,占预算拨款支出的11.24%。3.专项经费64万元,占预算拨款支出的15.56%。4.对个人和家庭补助支出38.77万元,占预算拨款支出的9.43%。
四、“三公”经费预算说明
2015年公共财政预算安排的“三公”经费支出预算总数10万元,其中公务接待费支出预算5万元,占“三公”经费支出预算总数的50%;公务用车购置及运行维护支出预算5万元,占“三公”经费支出预算总数的50%;因公出国(境)支出预算为0。