2015年预算单位基本信息表 |
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130100 |
清远市交通运输局本级 |
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单位职能 |
(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规,拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划,参与拟订物流业发展战略和规划,指导公路、水路行业有关体制改革工作。(二)负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划和管理。(三)负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通规划、管理和监督工作,负责路政、运政和港口管理,负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。(四)负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督,协调或者参与交通建设资金的筹集,负责市属交通资金的拨付和监管,指导收费公路管理及公路联网收费工作。(五)负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作,负责跨市和市内旅客运输管理,组织、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施,负责完善公路、水路建设项目的基建程序,依法审查、核准或上报审批交通建设项目,负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,组织实施重点物资和紧急客货运输,参与公路、水路有关交通战备工作。(七)组织落实交通行业科技政策,参与重大交通科技项目攻关,指导交通运输信息化建设,指导、监督交通行业技术标准和规范的实施,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(八)组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作。(九)承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。 |
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机构设置 |
市交通运输局机关行政编制23名。内设机构有10个职能科室,分别是办公室(机关党委办公室,与人事科合署办公)、政策法规科、规划基建科、综合运输科、交通安全科(应急办公室)、交通战备科、港航管理科、财务审计科、总工程师办公室和执法监督科(市交通运输局综合行政执法局)。 |
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2015年预算单位收支预算表 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、预算拨款 |
9,697,979 |
一、工资福利支出 |
3,671,615 |
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一般预算 |
9,697,979 |
二、商品和服务支出 |
3,100,000 |
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基金预算 |
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三、对个人和家庭补助和服务支出 |
2,926,364 |
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二、预算外收入 |
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四、其他资本性支出 |
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三、事业收入(不含预算外收入) |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
9,697,979 |
本 年 支 出 合 计 |
9,697,979 |
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2015年预算单位一般公共预算支出明细表 |
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130100 |
清远市交通运输局本级 |
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项目名称 |
2015年预算数 |
编制数 |
实际供养数 |
人均年(月)标准 |
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一、个人经费 |
4,204,415 |
23 |
23 |
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其中:节日费 |
296,000 |
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8,000 |
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住房公积金 |
532,800 |
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1,200 |
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二、公用经费 |
1,147,000 |
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31,000 |
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三、专项经费(资金) |
2,070,000 |
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四、对个人和家庭补助 |
2,276,564 |
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其中:节日费 |
248,000 |
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8,000 |
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医疗保险费 |
107,004 |
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241 |
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遗属补助 |
3,900 |
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325 |
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合计 |
9,697,979 |
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功能分类科目 |
经济分类科目 |
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代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
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2140101 |
行政运行 |
4,818,615 |
30101 |
基本工资 |
966,144 |
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2210201 |
住房公积金 |
532,800 |
30102 |
津贴补贴 |
2,288,598 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,165,660 |
30199 |
其他工资福利支出 |
416,873 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
107,004 |
30201 |
办公费 |
300,000 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
3,900 |
30205 |
水费 |
80,000 |
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2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2,070,000 |
30206 |
电费 |
900,000 |
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- |
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30211 |
差旅费 |
180,000 |
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- |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
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- |
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30215 |
会议费 |
200,000 |
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- |
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30217 |
公务接待费 |
182,400 |
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- |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
578,700 |
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- |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
678,900 |
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- |
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30301 |
离休费 |
84,000 |
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- |
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30302 |
退休费 |
2,081,660 |
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- |
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30304 |
抚恤金 |
3,900 |
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- |
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30305 |
生活补助 |
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30307 |
医疗费 |
107,004 |
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- |
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30311 |
住房公积金 |
532,800 |
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- |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
117,000 |
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31013 |
公务用车购置 |
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合计 |
9,697,979 |
合计 |
9,697,979 |
清远市交通运输局
2015年部门预算安排情况说明
一、2015年部门预算收支情况总体说明
2015年总收入合计969.7979万元;支出总计969.7979万元。2015年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算安排的行政经费合计969.7979万元。其中:基本支出762.7979万元,一般行政管理项目支出207万元。
二、2015年收入预算情况说明
2015年度收入合计969.7979万元,其中:一般公共预算拨款收入969.7979万元;预算外收入0万元。
三、2015年支出预算情况说明
1.支出构成
2015年度支出预算969.7979万元,包括:工资福利支出367.16万元;商品和服务支出310.00万元,对个人和家庭的补助292.64万元;其他资本性支出0万元。
人员经费648.0979万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费114.7万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置。
三、清远市交通运输局2015年“三公”经费增减变化原因等说明信息
(1)因公出国(境)费用预算0元,与2014年相比无变化。
(2)公务接待费预算182,400元,与2014年相比增加了41元,增加的原因为预算上报取整数。
(3)公务用车运行维护费预算578,700元,与2014年相比减少了48元,减少的原因为预算上报取整数。
与2014年相比,“三公”经费总体减少7元,无明显增加变化。
四、关于清远市交通运输局2016年政府性基金预算支出情况的说明
清远市交通运输局2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。