2015年预算单位基本信息表 |
|||||
130103 |
清远市交通运输局清城局 |
||||
单位职能 |
承担涉及清城区综合输运体系的规划及其协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划和行业管理;承担区管理、水路运输市场监督管理工作;承担公路、水路建设市场管理监督工作;承担公路、水路交通建设工程的质量检查、监督工作;指导公路、水路交通建设工程的质量检查、监督工作;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,承担国防动员交通战备有关工作;负责政府拨款的公路建设资金项目的管理和监督;协调或者参与交通建设资金的筹集;指导交通运输信息化建设。开展相关统计工作,发布有关信息;指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。 |
||||
机构设置 |
清远市交通运输局清城局事业编制54人,实有人员52人。内设机构5个,分别为办公室、计财股、安全股、公路管理股同时挂清远市清城地方公路站牌子、运输行政管理股同时挂清远市清城交通管理总站牌子。 |
||||
|
|
|
|
||
2015年预算单位收支预算表 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
一、预算拨款 |
7,481,491 |
一、工资福利支出 |
3,489,217 |
||
一般预算 |
7,481,491 |
二、商品和服务支出 |
895,000 |
||
基金预算 |
|
三、对个人和家庭补助和服务支出 |
947,274 |
||
二、预算外收入 |
|
四、其他资本性支出 |
2,150,000 |
||
三、事业收入(不含预算外收入) |
|
|
|
||
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
||
五、其他收入 |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
本 年 收 入 合 计 |
7,481,491 |
本 年 支 出 合 计 |
7,481,491 |
2015年预算单位一般公共预算支出明细表 |
||||||||||||
130103 |
清远市交通运输局清城局 |
|||||||||||
项目名称 |
2015年预算数 |
编制数 |
实际供养数 |
人均年(月)标准 |
||||||||
一、个人经费 |
3,935,007 |
54 |
50 |
|
||||||||
其中:节日费 |
408,000 |
|
|
8,000 |
||||||||
住房公积金 |
612,000 |
|
|
1,000 |
||||||||
二、公用经费 |
756,000 |
|
|
14,000 |
||||||||
三、专项经费(资金) |
2,150,000 |
|
|
|
||||||||
四、对个人和家庭补助 |
640,484 |
|
|
|
||||||||
其中:节日费 |
128,000 |
|
|
8,000 |
||||||||
医疗保险费 |
147,492 |
|
|
241 |
||||||||
遗属补助 |
|
|
|
|
||||||||
合计 |
7,481,491 |
|
|
|
||||||||
功能分类科目 |
经济分类科目 |
|||||||||||
代码 |
名称 |
金额 |
代码 |
名称 |
金额 |
|||||||
2140110 |
公路和运输安全 |
4,079,007 |
30101 |
基本工资 |
783,972 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
612,000 |
30102 |
津贴补贴 |
2,131,035 |
|||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
492,992 |
30199 |
其他工资福利支出 |
574,210 |
|||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
147,492 |
30201 |
办公费 |
200,000 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
|
30205 |
水费 |
5,000 |
|||||||
2140106 |
公路养护 |
2,150,000 |
30206 |
电费 |
15,000 |
|||||||
|
- |
|
30211 |
差旅费 |
20,000 |
|||||||
|
- |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|||||||
|
- |
|
30215 |
会议费 |
|
|||||||
|
- |
|
30217 |
公务接待费 |
140,000 |
|||||||
|
- |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
220,000 |
|||||||
|
- |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
295,000 |
|||||||
|
- |
|
30301 |
离休费 |
|
|||||||
|
- |
|
30302 |
退休费 |
335,274 |
|||||||
|
- |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|||||||
|
- |
|
30305 |
生活补助 |
|
|||||||
|
- |
|
30307 |
医疗费 |
|
|||||||
|
- |
|
30311 |
住房公积金 |
612,000 |
|||||||
|
- |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|||||||
|
- |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||
|
- |
|
31099 |
其他资本性支出 |
2,150,000 |
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
|
- |
|
|
- |
|
|||||||
合计 |
7,481,491 |
合计 |
7,481,491 |
清远市交通运输局清城局2015年度事业运行经费预算情况说明
一、事业运行经费预算情况
2015年本部门履行事业管理职能、维持事业运行,用一般公共财政预算安排的经费支出,合计748.15万元。其中:基本支出533.15万元,专项业务支出215万元。
二、事业运行经费预算内容
预算经费由基本支出和业务专项支出两部分组成。
1.基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、招待费、会议费、交通费、差旅费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2.专项业务支出,包括清城区县乡道养护、路政经费、安全设施费等。