清远市交通运输局

清远市交通运输局清城局2015年预算公开

来源:清远市交通运输局 访问量:-发布时间:2015-02-28

2015年预算单位基本信息表

130103

清远市交通运输局清城局

单位职能

    承担涉及清城区综合输运体系的规划及其协调工作,会同有关部门编制综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划和行业管理;承担区管理、水路运输市场监督管理工作;承担公路、水路建设市场管理监督工作;承担公路、水路交通建设工程的质量检查、监督工作;指导公路、水路交通建设工程的质量检查、监督工作;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,承担国防动员交通战备有关工作;负责政府拨款的公路建设资金项目的管理和监督;协调或者参与交通建设资金的筹集;指导交通运输信息化建设。开展相关统计工作,发布有关信息;指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

机构设置

    清远市交通运输局清城局事业编制54人,实有人员52人。内设机构5个,分别为办公室、计财股、安全股、公路管理股同时挂清远市清城地方公路站牌子、运输行政管理股同时挂清远市清城交通管理总站牌子。

2015年预算单位收支预算表

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

7,481,491 

一、工资福利支出

3,489,217 

    一般预算

7,481,491 

二、商品和服务支出

895,000 

    基金预算

三、对个人和家庭补助和服务支出

947,274 

二、预算外收入

四、其他资本性支出

2,150,000 

三、事业收入(不含预算外收入) 

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本 年 收 入 合 计

7,481,491 

本 年 支 出 合 计

7,481,491 

 

2015年预算单位一般公共预算支出明细表

130103

清远市交通运输局清城局

项目名称

2015年预算数

编制数

实际供养数

人均年(月)标准

一、个人经费

 3,935,007 

 54 

 50 

其中:节日费

 408,000 

 8,000 

          住房公积金

 612,000 

 1,000 

二、公用经费

 756,000 

 14,000 

三、专项经费(资金)

 2,150,000 

四、对个人和家庭补助

 640,484 

其中:节日费

 128,000 

 8,000 

         医疗保险费

 147,492 

 241 

        遗属补助

合计

 7,481,491 

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2140110

公路和运输安全

4,079,007 

30101

基本工资

783,972 

2210201

住房公积金

612,000 

30102

津贴补贴

2,131,035 

2080502

事业单位离退休

492,992 

30199

其他工资福利支出

574,210 

2100502

事业单位医疗

147,492 

30201

办公费

200,000 

2080801

死亡抚恤

30205

水费

5,000 

2140106

公路养护

2,150,000 

30206

电费

15,000 

-

30211

差旅费

20,000 

-

30212

因公出国(境)费用

-

30215

会议费

-

30217

公务接待费

140,000 

-

30231

公务用车运行维护费

220,000 

-

30299

其他商品和服务支出

295,000 

-

30301

离休费

-

30302

退休费

335,274 

-

30304

抚恤金

-

30305

生活补助

-

30307

医疗费

-

30311

住房公积金

612,000 

-

30399

其他对个人和家庭的补助

-

31013

公务用车购置

-

31099

其他资本性支出

2,150,000 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合计

 7,481,491 

合计

 7,481,491 




清远市交通运输局清城局2015年度事业运经费预算情况说

一、事业运行经费预算情况

  2015年本部门履行事业管理职能、维持事业运行,用一般公共财政预算安排的经费支出,合计748.15万元。其中:基本支出533.15万元,专项业务支出215万元。

  二、事业运行经费预算内容

  预算经费由基本支出和业务专项支出两部分组成。

  1.基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、招待费、会议费、交通费、差旅费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.专项业务支出,包括清城区县乡道养护、路政经费、安全设施费等。

                                                       
                        
                 
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