清远市交通运输局

清远市交通运输局2015年预算公开

来源:清远市交通运输局 访问量:-发布时间:2015-02-28

2015年预算单位基本信息表

 

130100

清远市交通运输局本级

单位职能

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规,拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划,参与拟订物流业发展战略和规划,指导公路、水路行业有关体制改革工作。(二)负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划和管理。(三)负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市公共交通规划、管理和监督工作,负责路政、运政和港口管理,负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。(四)负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督,协调或者参与交通建设资金的筹集,负责市属交通资金的拨付和监管,指导收费公路管理及公路联网收费工作。(五)负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作,负责跨市和市内旅客运输管理,组织、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施,负责完善公路、水路建设项目的基建程序,依法审查、核准或上报审批交通建设项目,负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,组织实施重点物资和紧急客货运输,参与公路、水路有关交通战备工作。(七)组织落实交通行业科技政策,参与重大交通科技项目攻关,指导交通运输信息化建设,指导、监督交通行业技术标准和规范的实施,指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(八)组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作。(九)承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

机构设置

市交通运输局机关行政编制23名。内设机构有10个职能科室,分别是办公室(机关党委办公室,与人事科合署办公)、政策法规科、规划基建科、综合运输科、交通安全科(应急办公室)、交通战备科、港航管理科、财务审计科、总工程师办公室和执法监督科(市交通运输局综合行政执法局)。

2015年预算单位收支预算表

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、预算拨款

9,697,979 

一、工资福利支出

3,671,615 

    一般预算

9,697,979 

二、商品和服务支出

3,100,000 

    基金预算

三、对个人和家庭补助和服务支出

2,926,364 

二、预算外收入

四、其他资本性支出

三、事业收入(不含预算外收入) 

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本 年 收 入 合 计

9,697,979 

本 年 支 出 合 计

9,697,979 

 

.

2015年预算单位一般公共预算支出明细表

130100

清远市交通运输局本级

项目名称

2015年预算数

编制数

实际供养数

人均年(月)标准

一、个人经费

 4,204,415 

 23 

 23 

其中:节日费

 296,000 

 8,000 

          住房公积金

 532,800 

 1,200 

二、公用经费

 1,147,000 

 31,000 

三、专项经费(资金)

 2,070,000 

四、对个人和家庭补助

 2,276,564 

其中:节日费

 248,000 

 8,000 

         医疗保险费

 107,004 

 241 

        遗属补助

 3,900 

 325 

合计

 9,697,979 

功能分类科目

经济分类科目

代码

名称

金额

代码

名称

金额

2140101

行政运行

4,818,615 

30101

基本工资

966,144 

2210201

住房公积金

532,800 

30102

津贴补贴

2,288,598 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,165,660 

30199

其他工资福利支出

416,873 

2100501

行政单位医疗

107,004 

30201

办公费

300,000 

2080801

死亡抚恤

3,900 

30205

水费

80,000 

2140199

其他公路水路运输支出

2,070,000 

30206

电费

900,000 

-

30211

差旅费

180,000 

-

30212

因公出国(境)费用

-

30215

会议费

200,000 

-

30217

公务接待费

182,400 

-

30231

公务用车运行维护费

578,700 

-

30299

其他商品和服务支出

678,900 

-

30301

离休费

84,000 

-

30302

退休费

2,081,660 

-

30304

抚恤金

3,900 

-

30305

生活补助

-

30307

医疗费

107,004 

-

30311

住房公积金

532,800 

-

30399

其他对个人和家庭的补助

117,000 

-

31013

公务用车购置

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合计

 9,697,979 

合计

 9,697,979 




清远市交通运输局2015年度机关运经费预算情况说

一、机关运行经费预算情况

  2015年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算安排的行政经费合计969.7979万元。其中:基本支出762.7979万元,一般行政管理项目支出207万元。

二、机关运行经费预算的内容

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

                                                       
                        
                 
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