清远市交通管理总站2016 年部门
预算安排情况说明
清远市交通管理总站2016年部门预算和“三公”经费预算.pdf
一、2016 年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计478.691万元;支出总计478.691 万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计478.691万元,其中:预算拨款收入 478.691万元;预算外收入0万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算478.691万元,包括:工资福利支出264.991万元;商品和服务支出122.4万元,对个人和家庭的补助91.3万元;其他资本性支出0万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)94 万元,与2015年对比,支出预算增加30万元。(增加原因:主要是道路运输从业资格证中心运营维护费的开支,预计2016年将有12000人次参加继续教育培训,比去年的8685人次增加了38.17%,需支付各培训机构委托培训费、场租费、师资费用等比去年支出预算增加30万元)
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 9.6万元,比2015 年预算减少0.4万元,下降4 %。其中:
因公出国(境)经费预算 0 万元,与2015年相比无增减。
公务用车运行维护费4.8万元,比2015年预算减少 0.2万元。
公务接待费预算4.8万元,比2015 年预算减少0.2万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
2016年3月16日