清远市救助管理站2016年部门预算安排情况说明

来源:市民政局访问量:-发布时间:2016-07-22

清远市救助管理站2016年部门预算安排情况说明

 

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

    2016 年总收入合计563.37万元;支出总计563.37万元。

二、2016 年收入预算情况说明

    2016年度收入合计563.37万元,其中:预算拨款收入 563.37万元;预算外收入0万元。

三、2016 年支出预算情况说明

  1、支出构成

    2016年度支出预算563.37万元,包括:工资福利支出261.4464万元;商品和服务支出92.28万元,对个人和家庭的补助209.6436万元;其他资本性支出0万元。

  2、项目支出安排情况

    2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)165万元。

  3.“三公”经费预算情况

    2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计27万元,2015年一般公共预算安排“三公”经费预算合计39万元,与2015年对比预算减少12万元,下降30%。其中:

    因公出国(境)经费预算0万元,与2015年预算相比无变化。

公务用车运行维护费2016年预算20万元,2015年公务用车运行维护费预算30万元,比2015年预算相比减少10万元,下降33%。主要是减少二辆公务用车。

公务接待费2016年预算7万元,2015年公务接待费预算9万元,比2015年预算相比减少2万元,下降22%,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

 

                                                       
                        
                 
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