福利院2017年预算情况说明

来源:市民政局访问量:-发布时间:2017-02-07

清远市社会福利院2017年预算说明

 

        一、 单位职能

       贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策;拟定福利院发展规划并组织实施;收养城镇“三无”老人和社会自费老人;承接收养孤、残疾儿童、弃婴,并负责孤残儿童的养、治、教、康工作;负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。

 

       二、机构设置

       办公室、老人部、儿童部

  

       三、 关于2017财政拨款收支预算情况说明

      2017年收到财政拨款9452220元,全部为一般公共财政预算9452220元,其中社会福利事业单位支出8898876元,住房公积金460800元,事业单位医92544元。

本年财政拨款包括工资福利支出3770203元,商品和服务支出4650785元,对个人和家庭补助和服务支出1031232元。

另上年结转财政资金14100007.46元,其中,政府性基金14060007.46元,一般公共财政预算40000元。

 

四、 预决算收入变化情况说明如下表:

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数对比2016年执行数

2017年预算数比2016年预算数

科目编码

科目名称

执行数

年初预算数

增减额

增减%

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出 

201

一般公共服务支出                                            

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

20132

组织事务                                                    

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2013250

事业运行                                                    

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2013299

其他组织事务支出                                            

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

208

社会保障和就业支出                                          

867.48

889.89

889.89

0.00

22.41

2.58

-169.49 

-16.00

20805

行政事业单位离退休                                          

39.66

45.25

45.25

0.00

5.60

14.12

0.12

0.26

2080501

归口管理的行政单位离退休                                    

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

20808

抚恤                                                        

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2080801

死亡抚恤                                                    

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出                                      

8.58

9.25

9.25

0.00

0.67

7.81

1.73

23.02

21011

行政事业单位医疗                                            

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

 

2101102

事业单位医疗                                                

8.58

9.25

9.25

0.00

0.67

7.81

1.73

23.02

221

住房保障支出                                                

42.72

46.08

46.08

0.00

3.36

7.87

8.64

23.08

22102

住房改革支出                                                

42.72

46.08

46.08

0.00

3.36

7.87

8.64

23.08

2210201

住房公积金                                                  

42.72

46.08

46.08

0.00

3.36

7.87

8.64

23.08

 

 

918.78

945.22

945.22

0.00

26.44

2.88

-159.11

-14.41

        社会保障和就业支出,2016预算比2017预算高16%,是因为2016年在预算功能科目社会保障和就业支出里,拨付了颐养楼项目支出4550000元,该项目在2017年预算没有体现延续,造成同比16%的下降。


        另外医疗卫生和计划生育支出和住房保障支出,均各有上升23.08-23.02的变动,是由于预算核定人数的变动,2016我院在职在编人数为26人,2017年增加至31人。

 

       五、 机构运行情况

2017年部门一般公共预算的机构运行 经费安排如下:基本工资437万,津贴补贴104万,其他工资福利支出118万,办公费7万,水费7万,电费24万,差旅费2万,因公出国费用0,会议费0,培训费5万,公务接待费6万,公务用车运行维护费22万,其他商品和服务支出85万,退休费36万,医疗费48万,住房公积金46万。

 

        六、 政府采购

        基建支出预计3313万元,用于老年公寓与颐养楼项目。办公用品采购预计为2万元,车辆运行维护费为22万元。康复设备10万元。

 

清远市社会福利院

2017年2月7日

                                                       
                        
                 
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