福利院2017年预算公开表

来源:市民政局访问量:-发布时间:2017-02-07
2017年预算单位基本信息表
050405清远市社会福利院
单位职能 贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策;拟定福利院发展规划并组织实施;收养城镇“三无”老人和社会自费老人;承接收养孤、残疾儿童、弃婴,并负责孤残儿童的养、治、教、康工作;负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。
机构设置办公室、老人部、儿童部







部门预算公开表1





单位:万元
2017年预算单位收支预算表

收入支出

项目预算数项目预算数

一、本年收入




一、预算拨款945 一、工资福利支出377 

    一般预算945 二、商品和服务支出469 

    基金预算
三、对个人和家庭补助和服务支出103 

二、预算外收入
四、其他资本性支出1,406 

三、事业收入(不含预算外收入) 




四、事业单位经营收入




五、其他收入




二、上年结转1,410 二、结转下年0

    (一)一般公共预算拨款4 



    (二)政府性基金预算拨款1406 



     2,355      2,355 



















         




 

部门预算公开表2

2017年部门一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目2016年执行数2017年预算数2017年预算数对比2016年执行数2017年预算数比2016年预算数
科目编码科目名称执行数年初预算数增减额增减%增减额增减%
小计基本支出项目支出 
201一般公共服务支出                                            0.000.000.000.000.00
0.00
20132组织事务                                                    0.000.000.000.000.00
0.00
2013250事业运行                                                    0.000.000.000.000.00
0.00
2013299其他组织事务支出                                            0.000.000.000.000.00
0.00
208社会保障和就业支出                                          867.48889.89889.890.0022.412.58-169.49 -16.00 
20805行政事业单位离退休                                          39.6645.2545.250.005.6014.120.120.26 
2080501归口管理的行政单位离退休                                    0.000.000.000.000.00
0.00
20808抚恤                                                        0.000.000.000.000.00
0.00
2080801死亡抚恤                                                    0.000.000.000.000.00
0.00
210医疗卫生与计划生育支出                                      8.589.259.250.000.677.811.7323.02 
21011行政事业单位医疗                                            0.000.000.000.000.00
0.00
2101102事业单位医疗                                                8.589.259.250.000.677.811.7323.02 
221住房保障支出                                                42.7246.0846.080.003.367.878.6423.08 
22102住房改革支出                                                42.7246.0846.080.003.367.878.6423.08 
2210201住房公积金                                                  42.7246.0846.080.003.367.878.6423.08 


918.78945.22945.220.0026.442.88-159.11 -14.41 




















2017年部门一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目2017年基本支出
代码名称合计其中:公用经费
30101基本工资437 22 
30102津贴补贴104 0 
30199其他工资福利支出118 21 
30201办公费7 2 
30205水费7 0 
30206电费24 0 
30211差旅费2 0 
30212因公出国(境)费用0 0 
30215会议费0 0 
30216培训费5 0 
30217公务接待费6 0 
30231公务用车运行维护费22 0 
30299其他商品和服务支出85 0 
30301离休费0 0 
30302退休费36 0 
30304抚恤金0 0 
30305生活补助0 0 
30307医疗费48 0 
30311住房公积金46 0 
30399其他对个人和家庭的补助0 0 
31013公务用车购置0 0 
合计
945 45 






2017年部门一般公共预算“三公”经费支出表
                                                                                                                                      单位:万元
2016年预算数2016年预算执行数2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
280.0022.000.0022.006.0012.300.0011.600.0011.600.7028.000.0022.000.0022.006.00


















 

2017年部门政府性基金预算支出表
             单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出 
2081001儿童福利4.000.004.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出276.300.00276.30
2296002用于社会福利的彩票公益金支出718.570.00718.57
2296002用于社会福利的彩票公益金支出0.130.000.13
2296002用于社会福利的彩票公益金支出13.000.0013.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出300.000.00300.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出98.000.0098.00
合计1,410.000.001,410.00

                                                       
                        
                 
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