清远市老龄工作委员会办公室 2016年部门预算安排情况说明
一、2016 年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计68.7754万元;支出总计68.7754万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计68.7754万元,其中:预算拨款收入 68.7754万元;预算外收入0万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016年度支出预算68.7754万元,包括:工资福利支出28.5617万元;商品和服务支出32.4万元,对个人和家庭的补助7.8137万元;其他资本性支出0万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)26.5万元,与2015年对比,支出预算(增加)15万元。增加主要是老人卡(市民卡)运营补助纳入了业务专项。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计0.78万元,比2015年预算相比无变化。其中:
因公出国(境)经费预算0万元,与2015年预算相比无变化。
公务用车运行维护费0万元,比2015年预算相比无变化。
公务接待费预算0.78万元,比2015年预算相比无变化,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。