清远市水利枢纽建设管理处2016 年部门预算
安排情况说明
一、2016 年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计 208.98 万元;支出总计 208.98万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计 208.98 万元,其中:预算拨款收入208.98万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算 208.98 万元,包括:工资福利支出 117.66 万元;商品和服务支出 63.1 万元,对个人和家庭的补助 24.22 万元;其他资本性支出 4 万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)49.5 万元,与2015年对比,支出预算减少了8.5万元,主要是大燕河水闸运行维护费用节省了开支。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计15.69 万元,比2015 年预算减少 0 万元,下降 0 %。其中:
因公出国(境)经费预算 0 万元,与2015年相比增减0万元。
公务用车运行维护费 12.8 万元,比2015 年预算减少 0 万元。
公务接待费预算 2.89 万元,比2015 年预算减少0 万元。