清远市社会经济调查中心2016年经费预算公开收支总表

来源:清远市统计局 访问量:-发布时间:2016-03-25

 

 

 

 

100201

清远市社会经济调查中心

 

单位:元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、预算拨款

1,488,264  

一、工资福利支出

801,036

 

    一般预算

 1,488,264

二、商品和服务支出

510,000

 

    基金预算

 

三、对个人和家庭补助和服务支出

177,228

 

 

二、预算外收入

 

四、其他资本性支出

 

 

三、事业收入(不含预算外收入)

 

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

 1,488,264

本 年 支 出 合 计

1,488,264

 

六、上级补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

六、上缴上级支出

 

 

八、上年结余、结存

 

七、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,488,264

支出总计

1,488,264

 

 

支出经济分类录入表

 

100200

清远市统计局本级

 

 

 

单位:元

 

 

 

功能分类科目

经济分类科目

附:上年结转支出安排

 

代码

名称

金额

代码

名称

金额

其中:公用经费安排

 

2010501

行政运行

1,111,036

30101

基本工资

270,108

 

 

 

2210201

住房公积金

151,200

30102

津贴补贴

530,928

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

26,028

30201

办公费

80,000

50,000

 

 

2080801

死亡抚恤

 

30205

水费

 

 

 

 

2010505

专项统计业务

100,000

30206

电费

20,000

20,000

 

 

2010508

统计抽样调查

100,000

30211

差旅费

50,000

30,000

 

 

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

-

 

30215

会议费

30,000

20,000

 

 

 

-

 

30217

公务接待费

3,500

3,500

 

 

 

-

 

30231

公务用车运行维护费

35,000

35,000

 

 

 

-

 

30299

其他商品和服务支出

291,500

151,500

 

 

 

-

 

30301

离休费

 

 

 

 

 

-

 

30302

退休费

 

 

 

 

 

-

 

30307

医疗费

26,028

 

 

 

 

-

 

30311

住房公积金

151,200

 

 

 

 

-

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

-

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

      1,488,264

合计

 

  1,488,264

        310,000

    -  

                         

 

 

2016年部门预算安排情况说明

 

一、2016年部门预算收支情况总体说明

2016年总收入合计148.83万元;支出总计148.83万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入合计148.83万元,其中:预算拨款收入 148.83万元;预算外收入0万元。

三、2016年支出预算情况说明

1.支出构成

2016年度支出预算148.83万元,包括:工资福利支出 80.10万元;商品和服务支出51万元,对个人和家庭的补助17.73万元

2.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)20万元,与2015年对比,支出预算减少35万元,原因是2016年开始,减少了对专项经费预算安排。

3.“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计3.85万元,比2015年预算减少7.15万元,下降65 %

其中:

因公出国(境)经费预算0万元。

公务用车运行维护费3.5万元,比2015年预算减少4.5万元。

公务接待费预算0.35万元,比2015年预算减少2.65万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

  
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