清远市建设工程质量监督站
2016 年部门预算安排情况说明
一、2016 年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计490.65万元;支出总计490.65万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计490.65万元,其中:预算拨款收入490.65万元;预算外收入 0 万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算490.65万元,包括:工资福利支出347.57 万元;商品和服务支出 66.57元,对个人和家庭的补助73.27万元;其他资本性支出 3.24万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费) 25 万元,与2015 年对比,支出预算减少0万元。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.8 万元,与2015年预算相比无增减。其中:
因公出国(境)经费预算 0 万元,与2015年预算相比无增减。
公务用车运行维护费 4.8 万元,与2015年预算相比无增减,主要是每年去工地检查业务用车的费用,车辆费用严控不能超去年。
公务接待费预算 2 万元,与2015 年预算相比无增减,主要是严控接待标准和陪同人员而不能超去年的公务接待费。
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