清远市建设工程造价站2016 年部门预算
安排情况说明
一、2016 年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计210.12万元;支出总计210.12 万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计210.12万元,其中:预算拨款收入 210.12万元;预算外收入 0 万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算210.12万元,包括:工资福利支出127.79万元;商品和服务支出29.50万元,对个人和家庭的补助43.33万元;其他资本性支出9.5万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)18万元,与2015 年对比,支出预算减少了0.78万元。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计3万元,比2015 年预算减少0.15万元,下降4.71%。其中:
因公出国(境)经费预算0万元,与2015年预算相比无增减。
公务用车运行维护费预算2.5万元,比2015年预算增加0.35万元,主要是由于我站只有一台公务用车,随着使用年限的增加,预计本年度的车辆维修费将会上升。
公务接待费预算0.5万元,比2015 年预算减少0.5万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
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