清远市工程建设安全监督站
2016 年部门预算安排情况说明
一、2016 年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计304.33万元;支出总计304.33万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计304.33万元,其中:预算拨款收入304.33万元;预算外收入 0 万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算304.33万元,包括:工资福利支出212.84万元;商品和服务支出46.79元,对个人和家庭的补助40.29万元;其他资本性支出 4.41万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)19 万元,与2015 年对比,支出预算增加11万元。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 6.6 万元,与2015 年预算相比无增减。其中:
因公出国(境)经费预算 0 万元,与2015年预算相比无增减。
公务用车运行维护费 5.6 万元,与2015年预算相比无增减。主要是每年去工地检查业务用车的费用,车辆费用严控不能超去年。
公务接待费预算 1 万元,与2015年预算相比无增减。
主要是严控接待标准和陪同人员而不能超去年的公务接待费。
扫一扫在手机打开当前页