清远市住房和城乡建设管理2016 年
部门预算安排情况说明
一、2016 年部门预算收支情况总体说明
2016 年总收入合计1735.40万元;支出总计1735.40万元。
二、2016 年收入预算情况说明
2016年度收入合计1735.40万元,其中:预算拨款收入 1735.40万元;预算外收入 0 万元。
三、2016 年支出预算情况说明
1.支出构成
2016 年度支出预算1735.40万元,包括:工资福利支出559.59万元;商品和服务支出501.56万元,对个人和家庭的补助609.55万元;其他资本性支出64.70万元。
2.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出(专项经费)656万元,与2015 年对比,支出预算增加了315.20万元,主要是本年度增加了房地产产权产籍档案数字化经费266万及建设大厦、和富大厦物业管理服务费70万。
3.“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计20.83万元,比2015 年预算减少14.07万元,下降40.32%。其中:
因公出国(境)经费预算5.1万元,与2015年预算相比无增减。
公务车购置费预算0元,与2015年预算相比无增减。公务用车运行维护费预算12万元,比2015年预算减少14万,主要是实行公车改革后,我局只保留了少量公务用车,公务运行维护费用大幅下降。
公务接待费预算3.73万元,比2015 年预算减少0.07万元,主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。
清远市住房和城乡建设管理2016 年部门预算安排情况说明.pdf
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