清远市人民政府国有资产监督管理委员会

市国资委召开市属国有企业审计整改暨加强内审工作部署会

来源:统评考核科访问量:-发布时间:2024-05-14

  5月13日,市国资委召开市属国有企业审计整改暨加强内审工作部署会,市国资委党委书记、主任罗伟民出席会议并讲话。

  会上,首先对2022年预算执行情况审计发现问题进行了通报和分析,市属各集团公司汇报了近几年有关专项审计发现的问题整改情况和内审工作开展情况。罗伟民充分肯定了市属各集团公司审计工作取得的成效,并对审计整改和内审工作进行了部署。

  会议指出,市属各集团公司要提高政治站位,深入学习领会习近平总书记关于审计工作的重要论述,全面贯彻落实党中央对审计工作的部署要求和省、市有关工作安排,进一步统一思想认识,强化责任担当,增强抓好审计反馈问题整改的主动性和自觉性,持续推进整改落实落细,确保各项问题全面整改到位。

  会议强调,市属各集团公司要坚持标本兼治,建立健全长效机制,着力将问题整改转化为深化企业改革、促进高质量发展的思路举措,真正发挥国有资产监督检查和审计的“经济体检”作用,不断提升整改质效;要加强学习,不断提高财经法纪观念,不断规范财务行为;要针对薄弱环节,健全内控体系,完善财务管理办法,严格执行各项制度,防止重复发生同样问题;要加强自查自纠,加强内部管理,防微杜渐,确保资金运行安全、有序、有效。 

  会议要求,市属各集团公司要强化内审监督,保障企业高质量发展。一要完善内部审计工作体制机制,强化对内部审计重大工作的顶层设计。二要提升内部审计监督效能,科学谋划制定全年审计工作任务,坚持应审必审,凡审必严。三要打造专业的内审人才队伍,支持和保障内部审计教育培训,强化内审激励约束机制,落实内审人员责任。

  市国资委有关分管领导、统评考核科相关工作人员,市属各集团公司主要负责同志、分管负责同志及审计工作部门负责人等22人参加会议。


                                                       
                        
                 
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