清远市卫生健康局

清远市卫生和计划生育局2018年部门预算公开及情况说明

来源:市卫生和计划生育局访问量:-发布时间:2018-02-13

一、清远市卫生和计划生育局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

9、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全市人口基础信息库建设。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

13、指导县级卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。

15、承担市委保健委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

16、承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

办公室(市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室)、规划与财务科、政策法规科、医政科(市委干部保健委员会办公室)、信息与统计科、监督考核评价科(市人口与计划生育目标管理责任制考核办公室)、家庭发展与流动人口计划生育服务管理科、宣传和基层指导科、人事教育科、预防保健科(市突发公共卫生事件应急处理办公室)、中医科、综合行政执法科(市卫生和计划生育综合行政执法支队,原市卫生监督所)

二、2018年部门预算收支情况总体说明

因机构改革,原清远市卫生监督所合并清远市卫生和计划生育局,2018年部门预算包括卫生监督机构预算收支。2018年总收入合计6928.71万元,支出合计6928.71万元,上年结转一般公共预算拨款119.94万元。

三、2018年收入预算情况说明

2018年总收入合计6928.71万元,其中一般公共预算拨款收入2086.71万元,政府性基金预算拨款收入4842万元。

四、2018年支出预算情况说明

支出合计6928.71万元,一般公共预算基本支出2086.71万元,部门政府性基金预算支出4842万元。

(一)一般公共预算基本支出支出构成

    工资福利支出882.98万元,商品和服务支出247.5万元,对个人和家庭补助和服务支出926.23万元,其他资本性支出30万元。

(二)部门政府性基金预算支出构成

粤东西北地区县级医疗急救体系标准化升级建设项目817万元,粤东西北地区中心卫生院升级建设项目1575万元,粤东西北地区(40万人口以下县域)县级中医医院升级建设项目2450万元。

五、“三公”经费2018年预算情况

2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计36万元,比2017年预算减少4万元。

其中:

因公出国(境)经费预算0万元,与2017年相比减少0万元。

公务用车运行维护费预算29万元,与2017年相比增加9万元。

公务接待费预算7万元,与2017年相比减少13万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)2018年采购计划情况

2018年清远市卫生和计划生育局计划采购办公设备、办公耗材及移动执法系统设备各一批共35.8万元,其中办公设备一批18.8万元,办公及计算机设备维修和保养服务1.5万元,移动执法系统5万元,办公耗材及印刷品10.5万元。

(二)机关运行经费情况

    2018年机关运行经费财政拨款预算为1122.2万元。

七、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。

    十二“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






部门预算公开表1
清远市卫生和计划生育局财政拨款收支总表





单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、本年收入6,928.71一、本年支出6,928.712,086.714,842.00
    (一)一般公共预算拨款2,086.71(一)工资福利支出882.98882.980.00
    (二)政府性基金预算拨款4,842.00(二)商品和服务支出247.50247.500.00
二、上年结转119.94(三)对个人和家庭补助和服务支出926.23926.230.00
    (一)一般公共预算拨款119.94(四)其他资本性支出30.0030.000.00
    (二)政府性基金预算拨款
(五)基础设施建设4,842.00
4,842.00








二、结转下年119.94119.94






收入总计7,048.65支出总计7,048.652,206.654,842.00

部门预算公开表2
清远市卫生和计划生育局部门一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数对比2017年执行数2018年预算数比2017年预算数
科目编码科目名称执行数年初预算数增减额增减%增减额增减%
小计基本支出项目支出 
208社会保障和就业支出 307.37  338.78  338.78  -    31.41 10% 31.41 0%
20805行政事业单位离退休 307.37  338.78  338.78  -    31.41 10% 31.41 
2080501  归口管理的行政单位离退休 307.37  338.78  338.78 
 31.41 10% 31.41 10%
210医疗卫生与计划生育支出 1,123.05  1,626.97  1,566.97  60.00  503.92 151% 724.84 
21001医疗卫生与计划生育管理事务 1,082.90  1,548.75  1,548.75  -    465.84 101% 686.76 
2100101  行政运行 820.90  1,122.22  1,122.22 
 301.31 37% 471.53 72%
2100102  一般行政管理事务 5.30  5.30  5.30 
 -   0% -   0%
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 256.70  421.23  421.23 
 164.53 64% 215.23 104%
21004公共卫生 20.00  52.00  -    52.00  32.00 
 32.00 
2100401  疾病预防控制机构 20.00  20.00 
 20.00  -   0% -   
2100402  卫生监督机构 -    32.00 
 32.00  32.00 
 32.00 
21006中医药 8.00  8.00  -    8.00  -   0% -   
2100601  中医(民族医)药专项 8.00  8.00 
 8.00  -   0% -   
21011行政事业单位医疗 12.15  18.22  18.22  -    6.07 50% 6.07 
2101101  行政单位医疗 12.15  18.22  18.22 
 6.07 50% 6.07 50%
221住房保障支出 69.16  120.96  120.96  -    51.80 75% 50.40 
22102住房改革支出 69.16  120.96  120.96  -    51.80 75% 50.40 
2210201  住房公积金 69.16  120.96  120.96 
 51.80 75% 50.40 71%

合计 1,499.58  2,086.71  2,026.71  60.00  587.13 39% 806.65 66%










备注:因机构改革,原清远市卫生监督所合并清远市卫生和计划生育局,2018年部门预算包括卫生监督机构预算收支,预算较2017年有所增长。

 

部门预算公开表3

清远市卫生和计划生育局部门一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目2018年基本支出
科目编码科目名称合计其中:公用经费
30101基本工资 258.05  -   
30102津贴补贴 566.41  -   
30199其他工资福利支出 58.53  -   
30201办公费 35.00  35.00 
30205水费 0.70  0.70 
30206电费 15.00  15.00 
30211差旅费 30.00  30.00 
30212因公出国(境)费用 -    -   
30215会议费 -    -   
30216培训费 -    -   
30217公务接待费 7.00  7.00 
30231公务用车运行维护费 29.00  29.00 
30299其他商品和服务支出 69.30  69.30 
30301离休费 -    -   
30302退休费 338.78  -   
30304抚恤金 -    -   
30305生活补助 178.26  -   
30114医疗费 18.22  18.22 
30113住房公积金 120.96  -   
30399其他对个人和家庭的补助 150.00  -   
30913公务用车购置 -    -   
30103奖金 55.00  -   
30112其他社会保障缴费 90.00  -   
30202印刷费 11.00  11.00 
30204手续费 0.50  0.50 
30207邮电费 17.00  17.00 
30209物业管理费 4.00  4.00 
30907信息网络及软件购置更新 20.00  20.00 
30213维修(护)费 9.00  9.00 
31099其他资本性支出 5.00  5.00 

合计 2,086.71  270.72 

 

部门预算公开表4

清远市卫生和计划生育局部门一般公共预算“三公”经费支出表
                                                                                                                                      单位:万元
2017年预算数2017年预算执行数2018年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
400.0020.000.0020.0020.009.734.883.700.003.701.1536.000.0029.000.0029.007.00

 

部门预算公开表5

清远市卫生和计划生育局部门政府性基金预算支出表
             单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出 
2100399粤东西北地区县级医疗急救体系标准化升级建设项目 817 
 817 
2100399粤东西北地区中心卫生院升级建设项目 1,575 
 1,575 
2100399粤东西北地区(40万人口以下县域)县级中医医院升级建设项目 2,450 
 2,450 





合计4,842.00

 

部门预算公开表6

清远市卫生和计划生育局部门收支总表
                单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入2,086.71(一)工资福利支出882.98
二、政府性基金预算拨款收入4,842.00(二)商品和服务支出247.50
三、事业收入
(三)对个人和家庭补助和服务支出926.23
四、事业单位经营收入
(四)其他资本性支出30.00
五、其他收入
(五)基础设施建设4,842.00




本年收入合计6,928.71本年支出合计6,928.71
用事业基金弥补收支差额
二、结转下年119.94
上年结转119.94





收入总计7,048.65支出总计7,048.65

 

部门预算公开表7

清远市卫生和计划生育局部门收入总表
            单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2080501  归口管理的行政单位离退休 338.78 
 338.78 






2100101  行政运行 1,122.22 
 1,122.22 






2100102  一般行政管理事务 5.30 
 5.30 






2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 449.23  28.00  421.23 






2100399  其他基层医疗卫生机构支出 4,842.00 

 4,842.00 





2100401  疾病预防控制机构 25.00  5.00  20.00 






2100402  卫生监督机构 32.00 
 32.00 






2100601  中医(民族医)药专项 54.94  46.94  8.00 






2101101  行政单位医疗 18.22 
 18.22 






2210201  住房公积金 120.96 
 120.96 






2100717  计划生育服务 33.70  33.70 







2100409  重大公共卫生专项 6.30  6.30 








合计 7,048.65  119.94  2,086.71  4,842.00  -    -    -    -    -    -   

 

部门预算公开表8

清远市卫生和计划生育局部门支出总表
            单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出
2080501  归口管理的行政单位离退休338.78338.78



2100101  行政运行1,122.221,122.22



2100102  一般行政管理事务5.305.30



2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出449.23449.23



2100399  其他基层医疗卫生机构支出4,842.00
4,842.00


2100401  疾病预防控制机构25.00
25.00


2100402  卫生监督机构32.00
32.00


2100601  中医(民族医)药专项54.94
54.94


2101101  行政单位医疗18.2218.22



2210201  住房公积金120.96120.96



2100717  计划生育服务33.70
33.70


2100409  重大公共卫生专项6.30
6.30



























合计7,048.652,054.714,993.94


                                                       
                        
                 
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